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老師您好:2019年的一筆分錄:借:管理費用 貸:預付賬款,現(xiàn)在我想把這筆分錄沖掉再重新做一個,這個怎么做啊?

2021-03-11 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-11 17:11

你好 想把這筆分錄沖掉,沖銷的分錄是 借:預付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用

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快賬用戶6379 追問 2021-03-11 17:58

老師:我想把以前的那個沖掉,再做一個分錄,但預付賬款還在貸方

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齊紅老師 解答 2021-03-11 18:12

你好 2019年的一筆分錄:借:管理費用 貸:預付賬款,想把這筆分錄沖掉,沖銷的分錄是 借:預付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用 (是針對這個回復有什么疑問嗎)

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你好 想把這筆分錄沖掉,沖銷的分錄是 借:預付賬款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用
2021-03-11
你好,那你的費用可以沖掉嗎? 如果不可以,那就是直沖借款 借:應付賬款 貸:銀行存款
2020-09-03
先做預付賬款,等發(fā)票來了再沖銷預付賬款
2021-09-16
1.先將之前的房租分錄反向沖銷:借:其他應付款-備用金(金額為原來借方的金額)貸:管理費用-房租(金額為原來貸方的金額) 2.然后,重新做一筆貸方對應公賬的分錄:借:管理費用-房租(正確的金額)貸:銀行存款(正確的金額)
2023-12-05
您好,如果是跨年的用以前年度損益科目調(diào)整。 分錄:沖銷分錄(紅字或反向分錄): 借:工程施工 -24,009.9(或紅字) 借:應交稅費—待抵扣進項稅額 -240(或紅字) 貸:應付賬款 -24,249.9(或紅字) 2. 沖銷原第二筆分錄(成本結轉(zhuǎn)) 原分錄: 借:主營業(yè)務成本 24,009.9 貸:工程施工 24,009.9 沖銷分錄(需調(diào)整以前年度損益): 借:工程施工 24,009.9 貸:以前年度損益調(diào)整 24,009.9 3. 結轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 將調(diào)整后的損益轉(zhuǎn)入未分配利潤: 借:以前年度損益調(diào)整 24,009.9 貸:利潤分配—未分配利潤 24,009.9
2025-05-17
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