同學(xué)你好 你們有發(fā)票嗎
老師,我有這么一個問題:我們公司承接了一個鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個勞務(wù)派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務(wù)人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案:方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人,然后讓他們出個代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開發(fā)票。老師我的問題是:1.哪個方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)等部門檢查有利,還是兩個方案都不好,您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個人多少錢,還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
第一,我這有個房子貸款買的,沒有能力還,我們替他還的,掛的其他應(yīng)收款,但是后來他欠錢太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應(yīng)收款和營業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計30萬,但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動公司退給我們的電費(fèi),分錄是不是應(yīng)該做營業(yè)外收入?
我們是一家電商公司,我們公司帶動村里貧困村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,所有的門頭牌和設(shè)備都是我們公司找第三方購買,財政撥款直接付給第三方,我們公司雜么做全部分錄?
老師,我們是單位是銷售服務(wù)的,但是需要客戶購買相對應(yīng)的服裝,但是我們不賣服裝,就找了一個商家合作,我們先幫忙收客戶服裝的錢,然后把定金付給商家,等商家全部衣服給到我們后再把剩下的錢付給商家(因?yàn)橹暗谝荒觊_業(yè)的時候不太懂,就直接讓客戶把錢轉(zhuǎn)到商家那,后來商家給到客戶的衣服老是出問題,商家后來直接屏蔽了我們,我們只能自己掏錢找另外一個商家重新做衣服,虧死了,還被客戶投訴,所以后來就不想直接把錢轉(zhuǎn)到商家那了)。但是我們不入公賬,因?yàn)橹皇谴沾В直容^零散,所以就找了第三家來給我們代收代支這筆錢。 這種情況下,客戶要衣服的發(fā)票或者收據(jù)的話應(yīng)該是商家給開發(fā)票還是第三方公司(代收代支)給開發(fā)票呢?
我們是一家拍賣公司,唯一的成本是給A平臺的,之前一直直接將錢打給A公司,A公司給我們開票,開:信息咨詢費(fèi)。 現(xiàn)在我們跟A不直接合作了,但是因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要,所以要通過第三方B公司,B與A是合作關(guān)系; 我們將錢打給B公司,B再打給A公司,B給我們開:代理服務(wù)費(fèi)。 請問,假設(shè)我們打款2.3萬給B,B再打款2萬給A,0.3萬是B收A的服務(wù)費(fèi),請問會計分錄怎么做?可以將2.3萬全部記入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?有其他做法嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
我們,有發(fā)票,只不過發(fā)票是第三方給來給我們的
我們有發(fā)票,只不過發(fā)票是第三方開給我們的發(fā)票,我們復(fù)印又提供給財政局
那就 借固定資產(chǎn)等科目 貸營業(yè)外收入
設(shè)備可以用固定資產(chǎn),那門頭牌子用那個科目
而且設(shè)備錢和門頭牌子費(fèi)用到最后是財政直接撥款到第三方單位,我們只不過是中間商
計入費(fèi)用就可以了哦 最后東西是你們的對吧 所以你這樣做分錄
老師,你理解錯了,財政為了帶動扶貧脫貧,委托我們做門頭牌,我們讓第三方做,最后門頭牌子給村里安裝了,東西也不是我們的,只有設(shè)備是我們的固定資產(chǎn),再申請財政撥款,財政直接把錢撥到第三方賬戶頭了
老師一開始是不是 借:固定資產(chǎn)(設(shè)備)228500 其他專項(xiàng)應(yīng)收款200000 貸:應(yīng)付賬款300000 銀行存款128500 等財政撥款了 借: 銀行存款128000 應(yīng)付賬款300000 貸:其他專項(xiàng)應(yīng)收款428000
老師一開始買設(shè)備和門頭費(fèi)用是不是 借:固定資產(chǎn)(設(shè)備)228500 其他專項(xiàng)應(yīng)收款200000 貸:應(yīng)付賬款300000 銀行存款128500 等財政撥款到賬了是不是 借: 銀行存款128000 應(yīng)付賬款300000 貸:其他專項(xiàng)應(yīng)收款428000
我老覺得不對這分錄
我還以為都是你們的 那你們做收入就行了 固定資產(chǎn)他們撥款的你們 借固定資產(chǎn) 貸營業(yè)外收入
門頭費(fèi)用記哪個科目
我上面做的分錄是不是不對老師
老師,你能不能給寫個全部分錄,我看看
你說的門頭是門頭牌嗎
借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品等科目
老師,門頭牌不是我們公司的產(chǎn)品,只不過是用財政的錢買的設(shè)備和門頭牌子,相當(dāng)于我們是中間商,沒有獲利的地方
那你也得做收入的 不是主營業(yè)務(wù)收入就做其他業(yè)務(wù)收入
門頭費(fèi)用用借:營業(yè)外收入 貸:應(yīng)付賬款
借方?jīng)]有做營業(yè)外收入的
可是我還是不明白,門頭費(fèi)用用那個科目,真的有點(diǎn)暈/:,@@ 老師
你直接計入其他業(yè)務(wù)成本就行了 收到計入其他業(yè)務(wù)收入
借:固定資產(chǎn)(設(shè)備)其他業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 收到款 借:應(yīng)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 是不這樣??老師
你收到應(yīng)該是借銀行存款