同學你好 你們有發(fā)票嗎
老師,我有這么一個問題:我們公司承接了一個鋼結(jié)構安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個勞務派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務工人員簽定的勞動合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案:方案1.把這些勞務人員全當成勞務公司的人,然后讓他們出個代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務人員開發(fā)票。老師我的問題是:1.哪個方案處理從有利于企業(yè)應對稅務等部門檢查有利,還是兩個方案都不好,您有更好的建議。2.勞務派遣合同上是不是應該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個人多少錢,還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
第一,我這有個房子貸款買的,沒有能力還,我們替他還的,掛的其他應收款,但是后來他欠錢太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應收款和營業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計30萬,但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動公司退給我們的電費,分錄是不是應該做營業(yè)外收入?
我們是一家電商公司,我們公司帶動村里貧困村經(jīng)濟發(fā)展,所有的門頭牌和設備都是我們公司找第三方購買,財政撥款直接付給第三方,我們公司雜么做全部分錄?
老師,我們是單位是銷售服務的,但是需要客戶購買相對應的服裝,但是我們不賣服裝,就找了一個商家合作,我們先幫忙收客戶服裝的錢,然后把定金付給商家,等商家全部衣服給到我們后再把剩下的錢付給商家(因為之前第一年開業(yè)的時候不太懂,就直接讓客戶把錢轉(zhuǎn)到商家那,后來商家給到客戶的衣服老是出問題,商家后來直接屏蔽了我們,我們只能自己掏錢找另外一個商家重新做衣服,虧死了,還被客戶投訴,所以后來就不想直接把錢轉(zhuǎn)到商家那了)。但是我們不入公賬,因為只是代收代支,又比較零散,所以就找了第三家來給我們代收代支這筆錢。 這種情況下,客戶要衣服的發(fā)票或者收據(jù)的話應該是商家給開發(fā)票還是第三方公司(代收代支)給開發(fā)票呢?
我們是一家拍賣公司,唯一的成本是給A平臺的,之前一直直接將錢打給A公司,A公司給我們開票,開:信息咨詢費。 現(xiàn)在我們跟A不直接合作了,但是因為業(yè)務需要,所以要通過第三方B公司,B與A是合作關系; 我們將錢打給B公司,B再打給A公司,B給我們開:代理服務費。 請問,假設我們打款2.3萬給B,B再打款2萬給A,0.3萬是B收A的服務費,請問會計分錄怎么做?可以將2.3萬全部記入管理費用-辦公費嗎?有其他做法嗎?
現(xiàn)在股權轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務。公司承擔的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項業(yè)務內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進項,因為印花稅是一種合同稅,你既然有業(yè)務進來了,有發(fā)票進來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實際工作當中很多人會按照實際勾選的去交,我也想按照實際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風險敞口不同,分為資產(chǎn)、負債、權益工具,但是為啥又說不是權益工具就是負債,例如果主合同不是一項權益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負債。
我們,有發(fā)票,只不過發(fā)票是第三方給來給我們的
我們有發(fā)票,只不過發(fā)票是第三方開給我們的發(fā)票,我們復印又提供給財政局
那就 借固定資產(chǎn)等科目 貸營業(yè)外收入
設備可以用固定資產(chǎn),那門頭牌子用那個科目
而且設備錢和門頭牌子費用到最后是財政直接撥款到第三方單位,我們只不過是中間商
計入費用就可以了哦 最后東西是你們的對吧 所以你這樣做分錄
老師,你理解錯了,財政為了帶動扶貧脫貧,委托我們做門頭牌,我們讓第三方做,最后門頭牌子給村里安裝了,東西也不是我們的,只有設備是我們的固定資產(chǎn),再申請財政撥款,財政直接把錢撥到第三方賬戶頭了
老師一開始是不是 借:固定資產(chǎn)(設備)228500 其他專項應收款200000 貸:應付賬款300000 銀行存款128500 等財政撥款了 借: 銀行存款128000 應付賬款300000 貸:其他專項應收款428000
老師一開始買設備和門頭費用是不是 借:固定資產(chǎn)(設備)228500 其他專項應收款200000 貸:應付賬款300000 銀行存款128500 等財政撥款到賬了是不是 借: 銀行存款128000 應付賬款300000 貸:其他專項應收款428000
我老覺得不對這分錄
我還以為都是你們的 那你們做收入就行了 固定資產(chǎn)他們撥款的你們 借固定資產(chǎn) 貸營業(yè)外收入
門頭費用記哪個科目
我上面做的分錄是不是不對老師
老師,你能不能給寫個全部分錄,我看看
你說的門頭是門頭牌嗎
借銀行 貸主營業(yè)務收入貸銷項 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品等科目
老師,門頭牌不是我們公司的產(chǎn)品,只不過是用財政的錢買的設備和門頭牌子,相當于我們是中間商,沒有獲利的地方
那你也得做收入的 不是主營業(yè)務收入就做其他業(yè)務收入
門頭費用用借:營業(yè)外收入 貸:應付賬款
借方?jīng)]有做營業(yè)外收入的
可是我還是不明白,門頭費用用那個科目,真的有點暈/:,@@ 老師
你直接計入其他業(yè)務成本就行了 收到計入其他業(yè)務收入
借:固定資產(chǎn)(設備)其他業(yè)務成本 貸:應付賬款 收到款 借:應付賬款 貸:其他業(yè)務收入 是不這樣??老師
你收到應該是借銀行存款