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去年支付的費(fèi)用今年退回的,帳要怎么做啊?

2021-03-10 07:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-10 07:57

同學(xué)你好 你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶1479 追問 2021-03-10 07:58

內(nèi)帳,符合標(biāo)準(zhǔn)就行

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齊紅老師 解答 2021-03-10 08:00

那就直接在今年負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶1479 追問 2021-03-10 08:00

沖未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-10 08:01

可以沖利潤分配也可以直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶1479 追問 2021-03-10 08:03

原分錄不是費(fèi)用在去年嗎,

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齊紅老師 解答 2021-03-10 08:06

是 今年原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了

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快賬用戶1479 追問 2021-03-10 08:08

去年銷售費(fèi)用,今年銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎?今年都沒銷售費(fèi)用發(fā)生

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齊紅老師 解答 2021-03-10 08:09

那你就直接沖利潤分配未分配利潤

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同學(xué)你好 你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2021-03-10
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2024-10-17
借銀行存款貸利潤分配未分配利潤 匯算清交這個(gè)營業(yè)外收入需要調(diào)增
2022-06-01
你好!這個(gè)應(yīng)該沖減去年的服務(wù)費(fèi)
2024-07-26
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