你好,是的,填集體福利這里
老師,申報(bào)增值稅的時候,過年發(fā)的福利開的專票,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在申報(bào)附表2中是集體福利這里填寫嗎
請問下老師,剛稅務(wù)打電話過來說我們2021年的時候有一張用于個人福利費(fèi)的專票未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我剛剛把增值稅報(bào)表申報(bào)了,稅務(wù)要我們更正申報(bào),是在本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額填寫上去就可以了嗎?
老師,外購的東西如果用于集體福利進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,那在申報(bào)增值稅的之前,是不是就不需要勾選這個進(jìn)項(xiàng)?還是需要勾選,但是填報(bào)增值稅的時候額外填寫?
收到福利費(fèi)專票,賬上做了進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出了,報(bào)稅的時候因?yàn)闆]有開票,所以沒勾選進(jìn)賬,是不是這張專票在勾選認(rèn)證這張專票的時候才在增值稅申報(bào)報(bào)上進(jìn)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
去年有個560多做的福利費(fèi),要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在9月申報(bào)時候,納稅申報(bào)表里在進(jìn)項(xiàng)稅額里轉(zhuǎn)出填寫560多金額嗎?在做個分錄是嗎?
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
好的, 謝謝老師
?不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價(jià),謝謝