你好 借管理費(fèi)用福利費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,請(qǐng)問(wèn)我1月份做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是去年12月份多做了進(jìn)項(xiàng)稅的金額,那我2月份報(bào)增值稅的時(shí)候,填寫(xiě)附表二的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額應(yīng)該填寫(xiě)在哪一欄
老師,申報(bào)增值稅的時(shí)候,過(guò)年發(fā)的福利開(kāi)的專(zhuān)票,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在申報(bào)附表2中是集體福利這里填寫(xiě)嗎
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,8月份我增值稅納稅申報(bào)表附表二里,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出多轉(zhuǎn)了金額,現(xiàn)在怎么填可以沖掉多填的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師好,增值稅留底退稅 申報(bào)的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)申報(bào)是次月在附表上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
去年有個(gè)560多做的福利費(fèi),要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在9月申報(bào)時(shí)候,納稅申報(bào)表里在進(jìn)項(xiàng)稅額里轉(zhuǎn)出填寫(xiě)560多金額嗎?在做個(gè)分錄是嗎?
老師,建筑施工企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅填的銷(xiāo)售收入是含稅的還是不含稅?
老師,我司和A公司簽訂了合同?,F(xiàn)在業(yè)務(wù)還沒(méi)有正式走,我司沒(méi)有生產(chǎn)出來(lái),也沒(méi)有實(shí)際交貨,A公司現(xiàn)在缺少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,讓我司先按合同把票開(kāi)進(jìn)來(lái)。下月再走貨打款。請(qǐng)問(wèn)這樣我司有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
民非企業(yè)繳納沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)保證金怎么做賬啊,走什么科目
老師好,社保我們員工繳的都是按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)繳的嗎?如果個(gè)人想多交一些或者說(shuō)足額繳怎么操作?
注銷(xiāo)個(gè)體戶(hù),系統(tǒng)一直提醒有條個(gè)人所得稅未申報(bào),該怎么操作前往報(bào)稅也一直不成功
老師!餐飲行業(yè)符合留底退稅的要求嗎?
老師您好,車(chē)間,工資,電費(fèi)一天的成本怎么算出來(lái)。 例如:四月份原材料:18585.13噸 款462478元 銷(xiāo)售:16541.37噸 款629500元 車(chē)間費(fèi)用:247797元 當(dāng)月工資:76272元 電費(fèi):40000元 管理費(fèi)用:9984元 其他業(yè)務(wù)收入:100元 銷(xiāo)售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用為零0??
請(qǐng)問(wèn)老師,單位2024年度,賬面補(bǔ)做了2019-2023年的費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前可以扣除么?如果不能扣除,政策依據(jù)是什么?
公司就老板一個(gè)人,辦公地用自己名下的房子,物業(yè)費(fèi)可以認(rèn)證抵扣嗎
老師,我們開(kāi)了票給客戶(hù),發(fā)生質(zhì)量扣款,客戶(hù)直接從開(kāi)票的貨款里把質(zhì)量扣款扣了,我要稅前把這個(gè)扣款扣了,應(yīng)該要求客戶(hù)提供什么憑證呢
560這個(gè)金額直接填寫(xiě)在增值稅納稅申報(bào)表上的嗎?
560這個(gè)金額直接填寫(xiě)在增值稅納稅申報(bào)表上的嗎? 是的
去年有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的,這個(gè)要不要在做其他分錄
要按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬的,主要有業(yè)務(wù)發(fā)生就要做賬