在2021年沖紅了,并且會在當(dāng)月開具正確的發(fā)票,直接按2021年開具發(fā)票做收入,計(jì)算銷項(xiàng)稅額。
2020年12月的發(fā)票在2021年2月份沖紅了,帳怎么做,直接在2月份記以前年度損益調(diào)整嗎,是我方開出去的票,分錄怎么做麻煩具體點(diǎn)
老師,做22年1月份的帳,發(fā)現(xiàn)21年12月的社保分錄個人和公司承擔(dān)的社保金額做反了,這個可以直接在1月份沖減更正嗎,還是要調(diào)整以前年度損益呢
請問:去年12月份開出去的發(fā)票2月份退回了,做了紅字發(fā)票,這個分錄怎么做啊?是把12月份那張憑證直接紅字還是做:借:應(yīng)收賬款 貸:調(diào)整以前年度損益呢?
老師,請問一下,1月份紅沖去年12開的工程服務(wù)發(fā)票,我怎么做賬,調(diào)整以前年度損益調(diào)整嗎還是繼續(xù)營業(yè)收入科目
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報(bào)2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時(shí),填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計(jì)報(bào)上月稅款,因沒有進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個月開的票,這個月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報(bào)稅了,怎么辦?
沖紅了,沒開正確發(fā)票,如果像您說的這么做,那么20年的收入并沒有調(diào)減啊
一、按開具發(fā)票,做以下分錄: 借:應(yīng)收賬款? 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 負(fù)數(shù) 二、同時(shí)沖銷成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù) 貸:庫存商品? 負(fù)數(shù) 三、對于當(dāng)月收入不能小于0,否則無法申報(bào)
老師,這跨年了,也這么做嗎,不需要調(diào)整以前年度損益嗎
跨年了也是這樣的做,是當(dāng)月開具的發(fā)票,是做當(dāng)月的收入。
那這樣的話,20年的收入相當(dāng)于沒有調(diào)減啊,那匯算得話不是要調(diào)減嗎
是的,不存在說調(diào)減2020年的收入