同學你好!這個的話 借:應(yīng)交稅費-加計抵減 ? ? 貸:其他收益 借:應(yīng)交稅費-抵扣稅額 ? ? ?貸:其他收益 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-加計抵減 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-抵扣稅額
你好,老師,請問現(xiàn)代服務(wù),享受了加計遞減政策后的分錄應(yīng)該怎么做。上個月應(yīng)交的稅費是3341.55-1760.29(加計遞減)-280(技術(shù)服務(wù)費)這兩筆分錄請老師指教一下
老師,我想咨詢兩個問題,1、部分像現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù)等進項稅可以加計遞減10%,請問這個分錄該如何做?整套分錄哦,同時需不需要計提,如果需要計提的話分錄如何,次月申報抵減那部分如何做,遞減剩余那些還是要繳的,等繳納時,繳納這部分又如何做,麻煩老師分別列一下給我好嗎?2、增值稅綜合服務(wù)平臺勾選一張進項票可以分次勾選?如果不能分次的話,以前年度或者月份有收到進項,當時沒有勾選抵扣,現(xiàn)在還可以勾選抵扣現(xiàn)在月份的銷項?還有就是比如我上個月有個運輸費或者說是代理服務(wù)費的進項票,我這個月開出了技術(shù)服務(wù)費的銷項,我可以用之前月份的運輸費或者代理服務(wù)費的進項來抵扣我這個月份的技術(shù)服務(wù)費進項嗎?
老師請教下,公司之前計提的附加稅也交了,現(xiàn)在有兩個月的附加稅是誤征稅費,去稅務(wù)局直接抵減了一部分這個月的附加稅,這個應(yīng)該怎么做賬呢
你好,老師,請教一下高新企業(yè)享受了進項稅額加計扣除5%的優(yōu)惠政策,優(yōu)惠部份抵減當期應(yīng)納稅額。那么請問這筆不用繳納的稅額怎么做會計處理。是作為政府補貼?還是留在應(yīng)交增值稅這個科目里。謝謝
老師 我想請問下 我們公司有那個增值稅加計抵減5%的政策 首次使用時 我做賬務(wù)處理 是 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 10000 貸 應(yīng)交稅費--加計抵減增值稅10000 /借 應(yīng)交稅費--加計抵減增值稅 10000貸 營業(yè)外收入-減免稅額 ---請問我這兩步有問題嗎 ? 然后跨月了之后 發(fā)現(xiàn)之前計提的 加計抵減里面有112的進項稅額轉(zhuǎn)出沒減下來 , 我修改了申報表之后補繳112元稅費。想問下 這兩步怎么做賬務(wù)處理啊老師 ,麻煩詳細一點
老師,我現(xiàn)在在這個企業(yè)從23年開始干,記賬憑證都沒做,全都是原始憑證,現(xiàn)在公司找我建賬(內(nèi)賬)。我應(yīng)該如何開始?
老師,出入庫單和發(fā)票明細對不上,可以嗎
老師 新公司怎么做稅務(wù)登記
老師,做合并報表時,a公司在甲集團下面,a公司將自己持有b公司的全部股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)到已集團下的另一個公司,甲、已集團是丙集團百分百持股,a公司做賬,借:未分配利潤100 貸:長投100 a公司沒有資本公積、盈余公積,同時年初未分配利潤為零 上面做的分錄,到a公司的集團甲,做合并報表時,合并資產(chǎn)負債表不平,這個怎么處理
請問老師 我們公司做一個項目是灌溉材料,包括樹苗這些,直接就拉去項目種上了。那么這個分錄應(yīng)該怎么做呢?相當于馬上銷售了嗎?
單位有殘疾人,申報殘保金,需要提前準備什么流程嗎?
老師,我們抖音平臺發(fā)貨,是委托給中通,我們訂完貨放到中通倉,他們代發(fā),這種情況庫存商品表怎么做呢
老師,您好,一年房租5萬,錢沒付,但發(fā)票已到已如何入帳,借預付貸應(yīng)付嗎
借款合同 收據(jù) 還款協(xié)議蓋財務(wù)章具有法律效力嗎?
請問一下老師、我的賬號怎么選擇初級和中級的系統(tǒng)班課程都學習不了了叻?
老師這個分錄后面的數(shù)字,是吧1760.29和280相加嗎
我2月份報的稅,這個分錄應(yīng)該做在2月份里對么。
是的? 最后一個借方? ?是相加的
好的,好的,謝謝老師。祝您開心每一天
謝謝,也祝你開心快樂哦 如果對回答滿意,請五星好評,謝謝