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你好,老師,請問現(xiàn)代服務(wù),享受了加計遞減政策后的分錄應(yīng)該怎么做。上個月應(yīng)交的稅費是3341.55-1760.29(加計遞減)-280(技術(shù)服務(wù)費)這兩筆分錄請老師指教一下

2021-03-08 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-08 15:28

同學你好!這個的話 借:應(yīng)交稅費-加計抵減 ? ? 貸:其他收益 借:應(yīng)交稅費-抵扣稅額 ? ? ?貸:其他收益 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-加計抵減 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-抵扣稅額

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快賬用戶2973 追問 2021-03-08 15:33

老師這個分錄后面的數(shù)字,是吧1760.29和280相加嗎

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快賬用戶2973 追問 2021-03-08 15:33

我2月份報的稅,這個分錄應(yīng)該做在2月份里對么。

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齊紅老師 解答 2021-03-08 15:34

是的? 最后一個借方? ?是相加的

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快賬用戶2973 追問 2021-03-08 15:38

好的,好的,謝謝老師。祝您開心每一天

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齊紅老師 解答 2021-03-08 15:39

謝謝,也祝你開心快樂哦 如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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同學你好!這個的話 借:應(yīng)交稅費-加計抵減 ? ? 貸:其他收益 借:應(yīng)交稅費-抵扣稅額 ? ? ?貸:其他收益 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-加計抵減 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-抵扣稅額
2021-03-08
1,假設(shè)當月購入咨詢服務(wù),發(fā)票上的進項稅額是100,當期銷項稅額是150,當月的增值稅分錄和以前是一模一樣的,只是次月繳納增值稅時的分錄為 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 50 貸:銀行存款 40 其他收益 10 2,可以
2021-04-02
加計抵扣的這部分分錄 借,應(yīng)交稅費~增值稅~加計抵扣 貸,其他收益
2021-02-03
同學你這個的確是金融服務(wù),不是你努力靠這個說明寫了稅局也不認
2024-06-25
尊敬的稅務(wù)局領(lǐng)導: 首先,非常感謝稅務(wù)局對我單位的關(guān)注與指導。對于近期關(guān)于我單位賣單用途和多用途卡收取手續(xù)費開票及加計抵減政策適用的問題,在此做出詳細說明。 我單位所從事的賣單用途和多用途卡業(yè)務(wù),雖然涉及到資金的流轉(zhuǎn)和管理,但從本質(zhì)和實際運作來看,不應(yīng)簡單歸為金融服務(wù)。實際上,我們的業(yè)務(wù)更傾向于現(xiàn)代服務(wù)和信息技術(shù)服務(wù)范疇。 在業(yè)務(wù)開展過程中,我們主要為客戶提供便捷的支付工具和相關(guān)服務(wù)支持。這其中包括但不限于利用信息技術(shù)手段對卡的管理、信息維護以及為客戶提供多元化的服務(wù)體驗。這些活動與傳統(tǒng)意義上的金融服務(wù)存在明顯區(qū)別,更多地體現(xiàn)了現(xiàn)代服務(wù)與信息技術(shù)服務(wù)的特征。 我們收取的手續(xù)費,開具生活服務(wù)類發(fā)票,也是基于對業(yè)務(wù)性質(zhì)的綜合考量。并且,我們認為將其歸為現(xiàn)代服務(wù)或信息技術(shù)服務(wù)是合理且符合實際情況的,這樣也能使我們符合享受 2019-2023 年加計抵減政策的條件。 我們一直秉持合法合規(guī)經(jīng)營的原則,也非常重視稅收政策的準確執(zhí)行。希望稅務(wù)局領(lǐng)導能充分考慮我單位的實際情況和說明,對我們的業(yè)務(wù)性質(zhì)和開票問題進行重新審視和認定,使我們能夠在政策范圍內(nèi)合理享受相應(yīng)的優(yōu)惠政策,這也將有利于我們更好地發(fā)展業(yè)務(wù),為社會經(jīng)濟做出更大的貢獻。 再次感謝稅務(wù)局領(lǐng)導的關(guān)注與支持。 [單位名稱] [具體日期]
2024-06-25
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