?你好? 那你計(jì)提附加稅即可 。 你抵減后 還繳納了的話 直接做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 -教育費(fèi)附加? ?-地方教育費(fèi)附加 貸銀行存款? ??
請(qǐng)問下,小規(guī)模納稅人,19年度的附加稅計(jì)提多了,今年一月紅字沖減錯(cuò)了,按照,借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設(shè))這樣做了,20年每月計(jì)提的稅金及附加也有減免又陸續(xù)沖減,導(dǎo)致利潤表稅金及附加本年累計(jì)是負(fù)數(shù),我該怎么重新做一個(gè)年初沖減的分錄呢,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師請(qǐng)教下,公司之前計(jì)提的附加稅也交了,現(xiàn)在有兩個(gè)月的附加稅是誤征稅費(fèi),去稅務(wù)局直接抵減了一部分這個(gè)月的附加稅,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
你好,我們公司是出口外貿(mào)企業(yè)。進(jìn)項(xiàng)專票3個(gè)點(diǎn),可以退稅嗎?
24年已處置的固定資產(chǎn),25年匯算清繳時(shí)還要填資產(chǎn)折舊表嗎?
老師,這個(gè)利潤總額就是小微企業(yè)的不超過300萬的那個(gè)值嗎
文化服務(wù),棋牌室能做福利費(fèi)嗎
好哩謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你??
老師我們本來是應(yīng)該交10749.97元,現(xiàn)在抵減了2240.27,還應(yīng)該交8509.7,我計(jì)提是按照10749.97計(jì)提的,然后繳納是8509.7,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸方就還有2240.27的余額
還是只計(jì)提應(yīng)該補(bǔ)交的
之前的是全部計(jì)提了也交了 余額是平的
?你好? 比如你原來? 多計(jì)提了。 你先去把之前多計(jì)提紅沖了。? 你繳納后 是不是應(yīng)交稅費(fèi)借方有多錢了。? ? ?現(xiàn)在發(fā)生了 比如10元? 你就計(jì)提10元附加稅。 然后 做繳納? ? 就可以應(yīng)交稅費(fèi)借貸方科目金額自動(dòng)抵減。? 貸方的 金額你做繳納? 是不是平衡了??
那都是去年的了,而且都是按申報(bào)表上金額計(jì)提了就繳納了
這次不是去抵減預(yù)繳的增值稅,都不曉得有附加稅多交的
?你好 ;? ?那你就先 按我說的。 先去紅沖計(jì)提 就行了。? 在按? 正常計(jì)提當(dāng)期的 去? 抵減后繳納即可?
抵減的這部分是有兩個(gè)月的,那就要分開紅沖嗎
去年計(jì)提的也直接紅沖嗎
?你好? 可以的。 分別來紅沖就行 。是的。去年計(jì)提多計(jì)提的的要紅沖的??
好的謝謝老師
沒事的;希望能幫到你? ?