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請問老師,我們單位2020年,補交原來的員工1990-1992年漏交退休養(yǎng)老金,3萬元,怎么做賬

2021-03-08 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-08 13:10

借利潤分配貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸,銀行存款。

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快賬用戶6772 追問 2021-03-08 13:17

我怎么只看到一筆分錄:就是您寫的第二筆

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齊紅老師 解答 2021-03-08 13:20

那就是之前計提了吧

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快賬用戶6772 追問 2021-03-08 13:24

找到了,借:管理費用 補提養(yǎng)老保險中核算的

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快賬用戶6772 追問 2021-03-08 13:25

請問老師所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-08 13:53

是的 不允許抵扣20年

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借利潤分配貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸,銀行存款。
2021-03-08
你好 這個不正規(guī) 應按員工一樣交才可??
2021-01-29
你好! 可以??顚S玫?, 收到時記入專項應付款 借銀行存款 貸專項應付款 支付時 借專項應付款 貸銀行存款 (這樣就不用交納企業(yè)所得稅了)
2020-11-07
同學,你好 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-09-24
學員您好,12月的賬務處理為:假定本該支出1000, 借:業(yè)務活動費用(或單位管理費用)? ?1000 ? ? ? ?其他應收款? ?100 ? ?貸:零余額賬戶用款額度? ?1100 借:行政支出? ?1100 ? ?貸:資金結存—零余額賬戶用款額度? ?1100 1月,收到員工退回款時, 借:銀行存款? ?100 ? ?貸:其他應收款? ?100 借:資金結存—貨幣資金? ?100 ? ?貸:財政撥款結轉—期初余額調(diào)整? ?100
2021-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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