您好,貸以前年度損益調(diào)整(紅字)貸其他應(yīng)付款
老師,我年前有幾筆業(yè)務(wù)收的錢(qián)我做成了其他業(yè)務(wù)收入,而且已經(jīng)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),利潤(rùn)分配里去了,老板說(shuō)這個(gè)要改成其他應(yīng)付款,是欠他的。那這種情況我應(yīng)該分錄怎樣做才能沖回來(lái)?
老師,我想問(wèn)一下個(gè)體戶主營(yíng)收入的錢(qián)轉(zhuǎn)入到老板私人賬戶上,這個(gè)就相當(dāng)于分紅,我原來(lái)記到其他應(yīng)付款里面了年末想沖掉其他應(yīng)付款,由于個(gè)體戶沒(méi)有股東,只有老板,是不是不用記入應(yīng)付股利,年末的時(shí)候我可以這樣做嗎?借利潤(rùn)分配貸應(yīng)付利潤(rùn),借應(yīng)付利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。老師我這樣做可以嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
其他應(yīng)付款是藍(lán)字嗎
您好,是的,您的理解非常正確
老師,我還是不太明白,以前年度損益調(diào)整是屬于過(guò)渡科目嗎?哪方表示增加,哪一方是表示減少?到年底的時(shí)候是要在利潤(rùn)分配里面轉(zhuǎn)出去嗎?到那時(shí)分錄怎樣做?
您好,是的,最后以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)。所以前期多確認(rèn)收入,本期沖回