同學您好,您實際收入可以就做在1月份,12月份的時候做預收賬款
您好 有一筆款我12月份收的 有銀行回單 但是開發(fā)票是1月份。這樣跨年的還是按原來記賬嗎?我還沒有報年報會不會有影響呢?
老師您好,關于年底就是發(fā)票報銷,還有封賬,我有一點小疑問,一直沒搞明白。你比方說,嗯,我們單位12月25號封賬。那員工12月28號報銷的發(fā)票還可以做到1月份的賬里嗎?有什么影響嗎?如果說不做到12月份。然后12月31號別人給我們匯的款。我也就不開發(fā)票了。但是。如果我12月31號收到別人給我的款,我也給人家開發(fā)票了。并且我把這張發(fā)票給對方單位。對方單位會因為這個日期而不要嗎?還是說必須得給對方單位開1月份的票啊。這個有什么說道嗎
老師 您好,我11月和12月份工資2023年1月發(fā),但我12月申報所屬期報的工資是11月份的,但我12月份工資有超出5000的個稅繳款,這我怎么更改申報,我12月份工資還沒報呢?主要還有稅金呢
老師,我們股東23年2月份借了100萬,在今年1月底還回來了,這個記賬是不是,借銀行存款,貸其他應收款100萬,這樣一筆分錄就行了是嗎,2月份這筆一百萬還要轉給股東,這樣有影響嗎
老是,這個是我23年12月份做的預提,現(xiàn)在還沒有發(fā)票回來想到24年1月份紅沖,怎么做分錄才不會影響24年的數(shù)呢
公司是二月份成立的,打印機,噴繪機,寫真機這些設備是二月份成立那時候有的,當時是沒有發(fā)票的,七月份才開始做賬,做外賬計提折舊,這些設備還要入賬嗎?
老師好,1,請問24年度計提的年終獎,借管理費用一管理人員職工薪酬 貸:應付職工薪酬一應付年終獎。25年發(fā)放的,借應付職工薪酬一應付年終獎 貸:銀行存款。那么這樣我們的第一行計入成本費用的職工薪酬貸方<第二行實際發(fā)放的職工薪酬(第二行是25年1至9月個稅申報累計數(shù))。請問這種情況該怎么辦?2,不可分割的福利費,第一行計入成本費用職工薪酬了,因為是不可分割的,就沒有給員工報個稅,嗯,需要記入第二行實際支付的職工薪酬嗎?
應稅憑證名稱 怎么填寫? 計稅金額 按購買和銷售 發(fā)票的不含稅金額對不?應稅憑證數(shù)量咋填?
老師,我們單位項目驗收,來的五位專家,每人專家評審費是1000元,現(xiàn)在給各位專家打款,每個人應該打多少,是(1000-800)*20%=40,付960 還是發(fā)票不含稅價(990.1-800)*20%=38.02 1000-38.02=961.98元
我們接的訂單要發(fā)到韓國,需要做哪些申請嗎?
老師你好 我們公司在進行融資,對方要求提供盡調資料 1??財務預測中的銷售數(shù)據的假設及相關邏輯? 2??銷售價格的假設及相關邏輯? 這種怎么回答呀?我們已經提供了預測數(shù)據
老師在嗎 我的問題是建筑施工單位的賬務處理和科目設置
甲公司把子公司丙100%的股權無償轉讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實收資本/甲50萬,資本公積余額30萬,甲公司的會計分錄怎么做?
小規(guī)模社區(qū)食堂買的餐桌有4000元,這個怎么做會計分錄
向別的公司租賃一年的設備,款未付,票已開怎么寫會計分錄?
10月 借:銀行存款306 貸:應收賬款306 11月 借:應收賬款382.5 貸:主營業(yè)務收入378.71 應交稅費應交增值稅3.79 之前10月收到款11月開的發(fā)票是這么開的 您幫我看一下
這個是發(fā)票和回單
是的,您也可以按這個做法做
但是現(xiàn)在的是因為跨年 所以就不知道該怎么弄了。因為我還沒有報年報 會不會有影響
這影響不大的,也可以就這樣子做
您好 我突然怎么不能登錄了呢?