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您好 有一筆款我12月份收的 有銀行回單 但是開發(fā)票是1月份。這樣跨年的還是按原來記賬嗎?我還沒有報年報會不會有影響呢?

2021-03-07 10:43
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-07 10:45

同學(xué)您好,您實際收入可以就做在1月份,12月份的時候做預(yù)收賬款

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快賬用戶3493 追問 2021-03-07 10:47

10月 借:銀行存款306 貸:應(yīng)收賬款306 11月 借:應(yīng)收賬款382.5 貸:主營業(yè)務(wù)收入378.71 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅3.79 之前10月收到款11月開的發(fā)票是這么開的 您幫我看一下

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快賬用戶3493 追問 2021-03-07 10:48

這個是發(fā)票和回單

這個是發(fā)票和回單
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齊紅老師 解答 2021-03-07 11:18

是的,您也可以按這個做法做

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快賬用戶3493 追問 2021-03-07 11:32

但是現(xiàn)在的是因為跨年 所以就不知道該怎么弄了。因為我還沒有報年報 會不會有影響

但是現(xiàn)在的是因為跨年 所以就不知道該怎么弄了。因為我還沒有報年報 會不會有影響
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齊紅老師 解答 2021-03-07 13:01

這影響不大的,也可以就這樣子做

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快賬用戶3493 追問 2021-03-07 23:35

您好 我突然怎么不能登錄了呢?

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同學(xué)您好,您實際收入可以就做在1月份,12月份的時候做預(yù)收賬款
2021-03-07
同學(xué)你好 發(fā)票金額和暫估的金額一致嗎
2024-02-29
你好,這個是正常的操作呀,可以的哈,沒問題的
2024-02-02
你好,可以的,你補充計入就行了。
2025-04-07
同學(xué)你好,發(fā)票補到12月份去比較好。
2022-11-03
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