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老是,這個(gè)是我23年12月份做的預(yù)提,現(xiàn)在還沒有發(fā)票回來想到24年1月份紅沖,怎么做分錄才不會影響24年的數(shù)呢

老是,這個(gè)是我23年12月份做的預(yù)提,現(xiàn)在還沒有發(fā)票回來想到24年1月份紅沖,怎么做分錄才不會影響24年的數(shù)呢
2024-02-29 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-29 11:05

同學(xué)你好 發(fā)票金額和暫估的金額一致嗎

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快賬用戶9308 追問 2024-02-29 11:16

現(xiàn)在還沒有發(fā)票呢 想先紅沖

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齊紅老師 解答 2024-02-29 11:19

沒有發(fā)票不用做分錄紅沖暫估的 如果匯算清繳之前暫估的沒有發(fā)票 那你就匯算清繳表里調(diào)增暫估的就可以 不用做分錄紅沖暫估

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快賬用戶9308 追問 2024-02-29 11:30

但是想紅沖到24年 24年后面會拿回發(fā)票的不想調(diào)增 可以做以前年度損益嗎

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快賬用戶9308 追問 2024-02-29 11:30

現(xiàn)在也只有1萬的發(fā)票 預(yù)提的是2.3萬

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齊紅老師 解答 2024-02-29 11:34

同學(xué)你好 這個(gè)不用做分錄紅沖 如果收到一萬的發(fā)票那你就紅沖一萬的暫估 剩下的1.3萬匯算清繳調(diào)增就可以

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快賬用戶9308 追問 2024-02-29 11:39

紅沖分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-02-29 11:46

暫估的分錄咋做的呢

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快賬用戶9308 追問 2024-02-29 11:47

這樣的老師

這樣的老師
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齊紅老師 解答 2024-02-29 11:49

那你現(xiàn)在 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)一萬 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一萬 還有你暫估的分錄不合適 以后這樣做 借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付賬款暫估 這樣哈

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快賬用戶9308 追問 2024-02-29 11:51

好的謝謝老師,但是做管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 今年的管理費(fèi)用都負(fù)了

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齊紅老師 解答 2024-02-29 11:55

你不是收到了一萬的發(fā)票嗎 紅沖暫估的一萬然后再做一萬的藍(lán)字發(fā)票分錄 借管理費(fèi)用一萬 貸其他應(yīng)付款一萬 這樣 對今年的數(shù)據(jù)沒有影響

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2024-04-07
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2024-02-26
那個(gè)應(yīng)該在開負(fù)數(shù)發(fā)票的1月做紅沖銷售收入和銷項(xiàng)稅,不能跨月
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