同學(xué)你好 發(fā)票金額和暫估的金額一致嗎
老師,請問22年12月份做了這筆預(yù)題,今年1月要怎么做分錄紅沖,匯算清繳前才拿票回來的,但是不知道客戶會不會拿
老師,我賬本上有個(gè)預(yù)付賬款50萬,23年付的,在24年回來發(fā)票了,我應(yīng)該怎么做?12月份我也沒有計(jì)提這個(gè)預(yù)付相關(guān)的成本費(fèi)用呢
老是,這個(gè)是我23年12月份做的預(yù)提,現(xiàn)在還沒有發(fā)票回來想到24年1月份紅沖,怎么做分錄才不會影響24年的數(shù)呢
老師,我想咨詢一下,23年12月份,收到了這個(gè)工作室的一張發(fā)票掛賬了,24年1月份的時(shí)候,給個(gè)人付了一筆錢,這個(gè)人沒有發(fā)票,想著沖這個(gè)工作室的發(fā)票,怎么做分錄?
23年12月預(yù)提的費(fèi)用,24年1月支付了這筆費(fèi)用,并且收到發(fā)票了,我做賬應(yīng)該做在23年12月份還是24年1月份呢?
請問下老師,我手里這個(gè)公司接過來發(fā)現(xiàn) 之前的賬都是亂做的,我現(xiàn)在要報(bào)財(cái)報(bào)年報(bào)的現(xiàn)金流量表,對方只給我銀行流水 之前余額里我看也有庫存現(xiàn)金,但是對方說之前不是他負(fù)責(zé)的所以沒給我?guī)齑娆F(xiàn)金的明細(xì) 我只看銀行流水編報(bào)表的話,還需要考慮別的嗎?
請問下這個(gè)月核算成本入庫數(shù)量是15000,算出單位生產(chǎn)成本了,賣了10000,主營業(yè)務(wù)成本也算出來了,那請問下生產(chǎn)成本的余額是等下次賣了5000以這個(gè)的單位生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
請問又做施工又做設(shè)備供應(yīng)的企業(yè),簽訂的銷售合同(銷售合同有材料,設(shè)備,安裝或者工程服務(wù))和購進(jìn)材料,設(shè)備、勞務(wù)分包,請問銷和進(jìn)簽訂的合同都要交印花稅嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,謝謝
老師減資需要交稅嗎?
廠房轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,發(fā)生的造價(jià)工程咨詢費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目,管理費(fèi)用嗎?還是固定資產(chǎn)原值?
請問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進(jìn)來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會計(jì)分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請問老師前兩年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個(gè)可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)
現(xiàn)在還沒有發(fā)票呢 想先紅沖
沒有發(fā)票不用做分錄紅沖暫估的 如果匯算清繳之前暫估的沒有發(fā)票 那你就匯算清繳表里調(diào)增暫估的就可以 不用做分錄紅沖暫估
但是想紅沖到24年 24年后面會拿回發(fā)票的不想調(diào)增 可以做以前年度損益嗎
現(xiàn)在也只有1萬的發(fā)票 預(yù)提的是2.3萬
同學(xué)你好 這個(gè)不用做分錄紅沖 如果收到一萬的發(fā)票那你就紅沖一萬的暫估 剩下的1.3萬匯算清繳調(diào)增就可以
紅沖分錄怎么做
暫估的分錄咋做的呢
這樣的老師
那你現(xiàn)在 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)一萬 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一萬 還有你暫估的分錄不合適 以后這樣做 借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付賬款暫估 這樣哈
好的謝謝老師,但是做管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 今年的管理費(fèi)用都負(fù)了
你不是收到了一萬的發(fā)票嗎 紅沖暫估的一萬然后再做一萬的藍(lán)字發(fā)票分錄 借管理費(fèi)用一萬 貸其他應(yīng)付款一萬 這樣 對今年的數(shù)據(jù)沒有影響