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老師 每次開票軟件打出來的發(fā)票庫存數(shù)量和實際不符,這個是要驗舊,驗舊怎么操作呢?

2021-03-07 08:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-07 09:05

直接需要核對發(fā)票,就是核對已經(jīng)開具的發(fā)票的數(shù)據(jù),以及沒有開具發(fā)票的空白發(fā)票的數(shù)據(jù),做已開具發(fā)票的統(tǒng)計表(就是開票日期、發(fā)票號碼、客戶名稱、開票金額、稅額、價稅合計、備注),按這樣的格式進行統(tǒng)計數(shù)據(jù),才能取得驗舊的數(shù)據(jù)。最后進行驗舊。

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直接需要核對發(fā)票,就是核對已經(jīng)開具的發(fā)票的數(shù)據(jù),以及沒有開具發(fā)票的空白發(fā)票的數(shù)據(jù),做已開具發(fā)票的統(tǒng)計表(就是開票日期、發(fā)票號碼、客戶名稱、開票金額、稅額、價稅合計、備注),按這樣的格式進行統(tǒng)計數(shù)據(jù),才能取得驗舊的數(shù)據(jù)。最后進行驗舊。
2021-03-07
你可以暫估的 不夠的暫估
2020-08-24
你好,你這個月可以打印處理入賬,在做個負(fù)數(shù)憑證。對當(dāng)月開當(dāng)月就可以直接作廢
2020-09-28
這個應(yīng)該收到貨的時候,做暫估入庫,借庫存,貸應(yīng)付賬款。 收到發(fā)票的時候,紅沖上面的分錄,同時按發(fā)票做正確的
2020-10-15
這個需要按實際的做,不是按外賬,實際盤點做期初,未開發(fā)票,銷售這個內(nèi)賬也是做收入,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,出入庫根據(jù)你們實際做,借發(fā)出商品 貸庫存商品,也可以直接做收入,
2020-10-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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