您好,人力給的是稅前工資,那您是需要計(jì)算個(gè)稅
老師,剛來做總賬不太清楚。總賬審核人事部拿來的工資的上面沒有個(gè)稅扣款,是不是自己要按照工資表錄入個(gè)稅系統(tǒng)算出每個(gè)人的個(gè)稅,然后填到工資表上個(gè)稅欄給人事部,然后我們繼續(xù)接著申報(bào)個(gè)稅的嗎?謝謝
老師,您好,人事部做工資上來給我們,讓我們算個(gè)稅,那我要去個(gè)稅系統(tǒng)按照她們給的應(yīng)發(fā)工資申報(bào)了才知道每個(gè)人的個(gè)稅多少填在工資表里算出實(shí)發(fā)工資嗎?一定要申報(bào)個(gè)稅才能算出每個(gè)人的個(gè)稅嗎?謝謝
您好,老師,咨詢個(gè)事情,我們公司1月份測(cè)得個(gè)稅,工人沒有填附加扣除,只是當(dāng)時(shí)把附加扣除收集了一下,然后測(cè)了個(gè)稅,把工資發(fā)了,1月份報(bào)稅的時(shí)候讓填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工資表對(duì)不上了,分包的個(gè)稅他們自己承擔(dān)的,當(dāng)時(shí)分包這幾個(gè)工人他們給我附加扣除,我測(cè)出來那幾個(gè)不填的有個(gè)稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了,(我以他們沒有附加扣除測(cè)得個(gè)稅,然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶了)但是之前工資表里還有一部分金額,當(dāng)時(shí)做到應(yīng)交個(gè)人所得稅里面了,現(xiàn)在做賬我不知道咋做了,因?yàn)槎嘤嗔诉@幾個(gè)人之前工資表和退回公司公戶的這個(gè)差額,這部分怎么做賬呢?
還有就是如果發(fā)票收不回來的話,在應(yīng)付掛著就給他做成營(yíng)業(yè)外支出是吧。還有就是那個(gè)應(yīng)收賬款有,幾十萬,就是之前他們賣那個(gè)電動(dòng)車,然后好多款都是收到他們那個(gè)個(gè)人賬戶兒了,然后在賬上是掛了一個(gè)應(yīng)收賬款。二三十萬吧,然后那個(gè)應(yīng)收賬款肯定就收不回來了,我是要把它做壞賬嘛,嗯,還有那個(gè),嗯,發(fā)放工資,那個(gè)工資是按照最低工資計(jì)提的,然后他現(xiàn)在有很多錢都是。嗯,他在那個(gè)賬戶兒里,他就把那個(gè)錢直接從賬戶支付給法人了,然后做的是一部分是發(fā)放工資,但是計(jì)提的那個(gè)工資多的那部分就是。發(fā)放的會(huì)多,然后有一部部分工資還沒有計(jì)提,就是報(bào)稅也是按照最低工資報(bào)的,這個(gè)怎么處理?
你好。老師,請(qǐng)教個(gè)問題。我們老板之前做垃圾清運(yùn)服務(wù)的,給臨時(shí)工付的工資都是自己私人腰包墊付的,這個(gè)付款走個(gè)人往來賬就可以。但是他們臨時(shí)工的帳我要怎么做呢?對(duì)方是農(nóng)民工開不了發(fā)票,也沒法代開,也沒有公司。我想到的是報(bào)個(gè)稅做零時(shí)工工資,然后做工資表做勞務(wù)成本,這個(gè)方法可行嗎?我們老板還不樂意讓報(bào)個(gè)稅怕個(gè)人所得稅匯算清繳麻煩,說讓我直接做工資表做勞務(wù)成本,啥都沒有咋做,不可能直接附個(gè)工資表在后面就做成本吧?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
哦,那我要算出個(gè)稅填在他的表上是嗎?然后給到人事部?
您好,可能對(duì)于人力來說,不需要稅后工資和個(gè)稅,只計(jì)算扣除社保公積金的金額就夠了
哦,那這樣是我財(cái)務(wù)這邊要算出個(gè)稅然后加到表里面自己但是發(fā)工資而已是嗎?這個(gè)表就可以不用給到人事部了?
您好,是的,您確保沒多發(fā)即可