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還有就是如果發(fā)票收不回來的話,在應(yīng)付掛著就給他做成營業(yè)外支出是吧。還有就是那個(gè)應(yīng)收賬款有,幾十萬,就是之前他們賣那個(gè)電動車,然后好多款都是收到他們那個(gè)個(gè)人賬戶兒了,然后在賬上是掛了一個(gè)應(yīng)收賬款。二三十萬吧,然后那個(gè)應(yīng)收賬款肯定就收不回來了,我是要把它做壞賬嘛,嗯,還有那個(gè),嗯,發(fā)放工資,那個(gè)工資是按照最低工資計(jì)提的,然后他現(xiàn)在有很多錢都是。嗯,他在那個(gè)賬戶兒里,他就把那個(gè)錢直接從賬戶支付給法人了,然后做的是一部分是發(fā)放工資,但是計(jì)提的那個(gè)工資多的那部分就是。發(fā)放的會多,然后有一部部分工資還沒有計(jì)提,就是報(bào)稅也是按照最低工資報(bào)的,這個(gè)怎么處理?

2023-09-19 18:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-19 18:33

你哈,學(xué)員, 應(yīng)付賬款,沒有發(fā)票,按照暫估做賬 應(yīng)收賬款按照壞賬處理 工資建議正常申報(bào)繳納

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快賬用戶9011 追問 2023-09-19 18:41

應(yīng)收賬,應(yīng)收賬款的話是全額按照壞賬處理嗎?然后應(yīng)付賬款是就是做在賬戶里擺在那兒是吧。

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齊紅老師 解答 2023-09-19 18:44

應(yīng)收賬款全額壞賬處理

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齊紅老師 解答 2023-09-19 18:44

應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用中

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快賬用戶9011 追問 2023-09-19 20:47

好的 應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用中 咋做憑證

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齊紅老師 解答 2023-09-19 20:47

借成本費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款

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你哈,學(xué)員, 應(yīng)付賬款,沒有發(fā)票,按照暫估做賬 應(yīng)收賬款按照壞賬處理 工資建議正常申報(bào)繳納
2023-09-19
您好,你的問題描述的太長,你一個(gè)個(gè)問題來提吧。你現(xiàn)在建賬可以以目前盤的科目數(shù)據(jù)作為期初數(shù),但是以前的賬沒有這個(gè)事實(shí)你最好以文字報(bào)告的形式匯報(bào)給老板簽字,作為你記賬的一個(gè)依據(jù)。
2019-12-21
你好,是的這個(gè)是屬于借入資金的
2021-08-21
你好,是的這個(gè)是屬于借入資金的
2021-08-21
同學(xué)你好,這個(gè)增值可以算集團(tuán)的,按增值額集團(tuán)做賬,借,長期應(yīng)收款,貸,資本公積。子公司做,借,原材料等科目,貸,長期應(yīng)付款。 這個(gè)增值也可以算子公司的,集團(tuán)就不用做賬了,子公司做賬,借,原材料等科目,貸,資本公積。
2022-10-23
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