您好,一般納稅人按適用稅率,小規(guī)模按征收率。第二題用3%。
問個問題,海關(guān)的稅率是13%,進口后可以按9%的稅率開票嗎?事情是這樣的,進口貨物,名稱是混合橄欖油,海關(guān)按13%征收的增值稅。上個月我們單位從其他單位購買了這個產(chǎn)品,收到的發(fā)票是按9%給我們開的。然后我提出異議后,人家單位的法務(wù)直接拿出了《增值稅暫行條例》,其中食用植物油屬于低稅率產(chǎn)品。1說海關(guān)和稅務(wù)的增值稅稅率屬于2套系統(tǒng)。。。。一直以來我都是進項是什么稅率就開什么稅率,根據(jù)暫行條例來說,確實應(yīng)該開9%的發(fā)票。那到底按多少開啊
你好,老師,我現(xiàn)在在操作小規(guī)模納稅人申報,季度申報不滿30萬免征增值稅,第一次操作,請問怎么申報呢?還想問下之前我們是一般納稅人,預(yù)收客戶款,但是發(fā)貨是在轉(zhuǎn)成小規(guī)模之后,這樣我們適用的稅率是哪一個稅率?
老師,我想問一下。就是這個適用征收率到底是什么意思,以前我聽老師講,他說是小規(guī)模納稅人銷售貨用來收增值稅的稅率。但是今天晚上他又說是別人收我們稅,按適用征收率收。把我搞糊涂了!這個第一題增值稅稅率6%,那第二題是多少,到底是6%(別人的稅率)還是3%(我們的征收率)希望老師看到快點回復(fù),謝謝
老師,你好。我公司是小規(guī)模納稅人,這個月打算開具一部分專票,那個增值稅的征收率是多少??我們開票系統(tǒng)里稅率是5%,那個老會計說征收率就是5%。但是學(xué)堂老說小規(guī)模在復(fù)工復(fù)產(chǎn)期間可以享受1%的征收率。那么,我增值稅部分到底該怎么計算應(yīng)納稅額???增值稅部分有什么優(yōu)惠政策嗎
老師好 我想請教下,這題如果說把金額數(shù)字放大,讓他大于15w的免稅條件該如何算呢?是不是“含稅修理收入”?1.01??0.01 (這里再改下題目的時間,改成2021吧,跟考試時間同步,因為2021年給小規(guī)模納稅人優(yōu)惠到0.01的征收率嘛) 然后賣設(shè)備 “含稅設(shè)備款”?1.03??0.02嗎?還是就是都用0.01的征收率,我不太清楚這里符不符合征收率3減按2的那個考點
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
就是說小規(guī)模納稅人的征收率,是指對方買東西我們,然后用我們征收率對吧?
不是買,是賣
是的,看你企業(yè)的性質(zhì)。
假設(shè)你企業(yè)銷售商品, 你企業(yè)是一般納稅人就按適用稅率, 你企業(yè)是小規(guī)模就用征收率