你好 在10欄里面填寫的
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個(gè)季度開過10萬的發(fā)票,一個(gè)季度是30萬的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅,這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫?10萬填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬免稅額需要填嗎?
你好,老師,我現(xiàn)在在操作小規(guī)模納稅人申報(bào),季度申報(bào)不滿30萬免征增值稅,第一次操作,請(qǐng)問怎么申報(bào)呢?還想問下之前我們是一般納稅人,預(yù)收客戶款,但是發(fā)貨是在轉(zhuǎn)成小規(guī)模之后,這樣我們適用的稅率是哪一個(gè)稅率?
老師 你好 我想咨詢一下成為一般納稅人之前收到的預(yù)收款應(yīng)該怎么開發(fā)票?是按小規(guī)模的稅率開還是按一般納稅人的稅率開。今年10月份成為了一般納稅人,但是銷售收入都是在小規(guī)模時(shí)期收到的,也就是今年10月之前收到的預(yù)收款,現(xiàn)在想問這個(gè)發(fā)票是按小規(guī)模時(shí)期的開還是一般納稅人稅率開。目前的收入都是成為一般納稅人之前收到的。
老師,你好!小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,比如截止到6月剛剛好500萬,我申請(qǐng)7月份轉(zhuǎn)換成一般納稅人,那我2季度的增值稅還是可以免稅的吧,從7月開始我在 銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng),這樣操作沒問題吧
老師,你好。我們是小規(guī)模納稅人,因?yàn)橹皼]有辦開發(fā)票統(tǒng),就有10萬收入未開發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅:小規(guī)模納稅申報(bào)系統(tǒng)中,請(qǐng)問數(shù)據(jù)10萬填在第一張表中(四)免稅銷售額一其他免稅銷售額欄中嗎?
老師,請(qǐng)問調(diào)整了以前年度損益調(diào)整后調(diào)整到未分配利潤里,要調(diào)整匯算清繳的表嗎
銷售產(chǎn)品貨已發(fā),對(duì)方款已付。我方還沒有開票,我怎么記賬。
老師,所得稅費(fèi)用定義和內(nèi)容是?
登錄電子稅務(wù)局里,顯示要報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)(2024年),點(diǎn)擊填寫申報(bào)表后,列表里有資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則附注。請(qǐng)問這些都是需要填寫的嗎?
一般納稅人,月銷售額開普票10萬以內(nèi),享受增值稅減免嗎
個(gè)稅申報(bào)5月份申報(bào)4月份,指的是4月份工資還是4月份實(shí)際發(fā)放的3月份工資
4月份按面值4.5元每單充值快遞單號(hào),充了1000單金額轉(zhuǎn)給4500元快遞公司,次月結(jié)算快遞費(fèi)1000單費(fèi)用3500元,返回差1000元,這個(gè)1000元在5月15號(hào)給充值新的單號(hào),我想問會(huì)計(jì)分錄怎么做全部?
老師您好,您幫我看看別人用我公司做的業(yè)務(wù),我們的稅費(fèi)計(jì)算對(duì)嗎
老師,個(gè)體工商戶可以自行開專票嗎
我們老板在海外引進(jìn)了一批投資,但是和公司的經(jīng)營不相符,請(qǐng)問怎么能到賬合理呢?如何能收到,使得利益最大化
安小規(guī)模的來申報(bào)的