是的,計(jì)算公式就是, 修理的增值稅=含稅修理收入”?1.01??0.01 賣(mài)設(shè)備的增值稅=含稅設(shè)備款”?1.03??0.02
老師好,研發(fā)樣品對(duì)外銷(xiāo)售的收入,轉(zhuǎn)出的研發(fā)費(fèi)用是對(duì)應(yīng)產(chǎn)品所有的還是只需要轉(zhuǎn)出材料費(fèi),我查文件只有材料費(fèi)不能享受加計(jì),那么其他費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎
知道商品名稱(chēng)。HS編碼怎么查?
開(kāi)展會(huì)議購(gòu)買(mǎi)的投屏,計(jì)入辦公費(fèi)還是會(huì)議費(fèi)?
在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),填報(bào)所有者權(quán)益變動(dòng)表,新增的專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備應(yīng)該填在哪個(gè)位置?是填在所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)的其他那一欄嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)折舊完的在匯算清繳報(bào)表那里要繼續(xù)填寫(xiě)嗎?因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表還是含有這個(gè)數(shù)據(jù)的
母公司員工 采購(gòu)子公司物資可以報(bào)銷(xiāo)在子公司嗎
24年開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票(增值稅已交,但賬務(wù)上未做收入,未交企業(yè)所得稅)25年紅沖那一部分發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)做24年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候這一部分紅沖能否在24年納稅調(diào)減,還是必須得做到25年
老師。我們賬上現(xiàn)在有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。。我上個(gè)月抵扣了幾萬(wàn)元。我要從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到那個(gè)科目。好像還有留抵幾十元。請(qǐng)老師給我做下分錄?
老師這種高速公路先票還能抵進(jìn)項(xiàng)不
老師,假如我們公司給張三轉(zhuǎn)十萬(wàn),用于發(fā)放人工人的工費(fèi),張三需要給我們公司提供哪些資料?