學(xué)員你好,要看你是什么業(yè)務(wù),小規(guī)模也有5%的征收率,你們是什么業(yè)務(wù)
老師,你好。我公司是小規(guī)模納稅人,這個月打算開具一部分專票,那個增值稅的征收率是多少??我們開票系統(tǒng)里稅率是5%,那個老會計說征收率就是5%。但是學(xué)堂老說小規(guī)模在復(fù)工復(fù)產(chǎn)期間可以享受1%的征收率。那么,我增值稅部分到底該怎么計算應(yīng)納稅額???增值稅部分有什么優(yōu)惠政策嗎
老師,你好!小規(guī)模納稅人增值稅稅率是百分之3嗎?我開出發(fā)票,價格是價稅合計15998。然后有政策是到2021年底,按照百分之一征收。請問一下,我在填申報表的時候,價款是多少,稅額又是多少。這個要怎么計算
尊敬的納稅人,按照《關(guān)于延長小規(guī)模納稅人減免增值稅政策執(zhí)行期限的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2020年第24號)、《關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2020年第13號)和《關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2020年第5號)政策規(guī)定,自2020年3月1日至12月31日,我省增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。 如您本期不含稅銷售額未超過小微企業(yè)標(biāo)準(月銷售額不超過10萬元或季度銷售額不超過30萬元,下同),您可以先享受小微企業(yè)免征增值稅政策。 如您本期不含稅銷售額超過小微企業(yè)標(biāo)準,請將本期1%征收率對應(yīng)的不含稅銷售額按照2%計算應(yīng)納稅額減征額--------------------剛才申報增值稅看到這個,但不是季度45萬嗎?改成30萬?
老師你好,我們是個體工商戶,想開立諮詢費發(fā)票,看了法規(guī),想確認一下開票稅率: 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 我們在票稅系統(tǒng)上看到諮詢費6%,請問小規(guī)模的話,適用減按1%開立嗎? (每季度開票估計會超過30萬)
老師,人力資源公司,小規(guī)模納稅人采用的是差額征稅,5%的征收率,那我在計算增值稅的時候是把開票金額減去差額部分,剩余的按照5%繳納稅費嗎?是否可以享受減免優(yōu)惠政策
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
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老師,我們公司是政府下屬的一個資產(chǎn)管理公司,租房子給客戶,客戶這個月要求開專票,之前都是開普票的
學(xué)員你好,你們租賃的不動產(chǎn),是5%征收率,不適用1%的,因為1%是3%征收率才可以
老師,是的,我們是租不動產(chǎn)。那我們按5%征收率繳稅,有什么優(yōu)惠政策嗎???
應(yīng)納稅額=不含稅銷售額*5%征收率,對嗎
目前沒有什么優(yōu)惠政策,只是月度不超15,季度不超45免稅,免稅不能開專票,對于計算你的理解完全正確,請給個五星好評吧