可以這樣,是頭年預提的后面放復印件,今年做進項稅時候,貼原始發(fā)票
就是跨年的增值稅專用發(fā)票,會計按照權責發(fā)生制做賬,費用我在頭年預提了,等第二年匯算清繳前收到發(fā)票了,是可以把發(fā)票貼到頭年預提費用里面,然后進項稅做今年的,還是頭年預提的后面放復印件,今年做進項稅時候,貼原始發(fā)票
企業(yè)在2020年預提了135000元費用(企業(yè)的主營業(yè)務主要是提供監(jiān)控設備安裝類的服務),分錄為借∶管理費用―預提費用135000 貸∶預提費用135000 然而在今年匯算清繳期間并沒有進行納稅調(diào)增,然后在今年8月份收回一張47480元的發(fā)票,現(xiàn)在我準備做審計賬項調(diào)整,該如何操作?具體的會計分錄是什么?
老師您好,去年計提的費用今年沒有收到發(fā)票(預計取消了),今年做匯算清繳的時候是做到其他調(diào)整項目,還是在今年賬務上沖了今年繳納,謝謝老師! 是希望據(jù)實納稅的,謝謝謝謝
請問,銀行22年的手續(xù)費,今年發(fā)票開了專票,但是當時做賬沒有做進項,現(xiàn)在我收到發(fā)票了,是不是可以直接把增值稅計提了,就是借,應交稅費 增值稅 進項或者待認證進項 貸,財務費用手續(xù)費,這樣
老師好,如果2022.12月我們預提了費用200000元,這屬于2022年業(yè)務的,只是2022年沒有開票,在2023年1月開了發(fā)票,不含稅價格188679.25元,發(fā)票票面增值稅稅額是11320.75元,取得這張發(fā)票怎么做賬,是貼在2022年12月賬本里面?更正待進項抵扣會計科目,還是做賬在2023年1月?然后沖2022年12月預提的費用?
問一下企業(yè)歇業(yè)了。折舊正常提。匯算清繳的時候,怎么做?
我司是成立了護理站公司,從事醫(yī)療服務,護理機構服務,我們現(xiàn)在沒有收入,只有項目負責人和護士的工資,請問這兩個人的工資怎么記賬呢
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進去嗎?
請問老師,要補計一下以前老板借公司的款,是借:其他應收款 貸 以前年度損益調(diào)整嗎
老師賬戶綁定稅務怎么綁定
我今年發(fā)了88295的工資,實際是去年的,但是去年沒有計提這部分工資,我想?yún)R算的時候用這部分工資,我怎么做補提的分錄? 是做到今年嗎? 那我還需要修改去年的報表嗎還是直接匯算調(diào)增就可以了?
請問,社保和公積金,公司錢暫時沒到賬,到25號還沒報有什么影響呢?謝謝
廣告位租金計入什么費用科目
單位在并賬呢時候把在建工程并入了預算會計項目支出結轉。導致項目支出累計結轉多了1.35億,寫筆該如何消賬,分錄怎么做?附件要附哪些?有些項目已經(jīng)做了決算入了固定資產(chǎn),但項目支出結轉還有數(shù)據(jù),怎么處理,分錄又該如何做
請問下年底計提的年終獎只發(fā)了一部分,現(xiàn)在要將沒有發(fā)的部分沖掉嗎?