同學(xué)你好 是普票還是專票呢 你直接原分錄負數(shù)紅沖
請問老師,物業(yè)2020年給開的房租專票,去年就抵扣抵稅做賬了,2021年1月物業(yè)提出疫情期間減免房租,要求我們作廢去年的發(fā)票,這種情況如何做賬?
老師,還有一個房租的問題,2020年上半年的房租,物業(yè)當時給開的專票,也都抵扣抵稅做賬了,可是2021年1月物業(yè)把去年給開的房租發(fā)票收回,要求我這邊先作廢發(fā)票,然后疫情期間給減免房租,這個分錄怎么做呢?
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當?shù)亻_票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當時以后會有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應(yīng)該怎么處理呢,謝謝!
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當?shù)亻_票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當時以后會有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應(yīng)該怎么處理呢,謝謝!
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬吧,我們都已經(jīng)做進項抵扣了,我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長期待攤費用——房租 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費用——房租 貸:長期待攤費用——房租 這個月因為要房租這方面申請政府補助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會了
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時候,上一任會計是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時候就要當月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當期免抵稅額=0,當月可以不申報退稅系統(tǒng); 3:當期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計算:免抵退稅額(尺度),當期應(yīng)退稅額=0元,當月不用申報退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報,如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
請問老師,我用公司抬頭買火車票可以嗎?
這個設(shè)置的研發(fā)費用后面的“直接人工”科目設(shè)置后不顯示出來(三級科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈的收入 算營業(yè)收入嗎
請問申報2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報個稅那個
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報表的時候是填入其他非流動資產(chǎn),是嗎?
老師,您好,是專票,已經(jīng)開紅字信息表了,可是不知道怎么做分錄了,當時交的時候是借:預(yù)付賬款 借:應(yīng)該增值稅--進項稅 貸:銀行存款 然后再攤銷房租,借:管理費用 貨:預(yù)付賬款的,開完紅字信息表后怎么做分錄呢?
現(xiàn)在 借銀行 借預(yù)付賬款負數(shù) 貸進項轉(zhuǎn)出 借管理費用負數(shù) 貸預(yù)付賬款負數(shù)
老師,房東讓我們這開紅字信息表,因為疫情期間可以減免房租,我們開后,把作廢發(fā)票交回房東,房東又再給我們重來了一張發(fā)票,按減免后的金額開具的,然后把減免部分退回銀行,我就不知道怎么做分錄了
就是上面的分錄哦