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老師,還有一個房租的問題,2020年上半年的房租,物業(yè)當時給開的專票,也都抵扣抵稅做賬了,可是2021年1月物業(yè)把去年給開的房租發(fā)票收回,要求我這邊先作廢發(fā)票,然后疫情期間給減免房租,這個分錄怎么做呢?

2021-03-05 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-05 14:20

同學(xué)你好 是普票還是專票呢 你直接原分錄負數(shù)紅沖

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快賬用戶7632 追問 2021-03-05 14:26

老師,您好,是專票,已經(jīng)開紅字信息表了,可是不知道怎么做分錄了,當時交的時候是借:預(yù)付賬款 借:應(yīng)該增值稅--進項稅 貸:銀行存款 然后再攤銷房租,借:管理費用 貨:預(yù)付賬款的,開完紅字信息表后怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-05 14:32

現(xiàn)在 借銀行 借預(yù)付賬款負數(shù) 貸進項轉(zhuǎn)出 借管理費用負數(shù) 貸預(yù)付賬款負數(shù)

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快賬用戶7632 追問 2021-03-05 14:54

老師,房東讓我們這開紅字信息表,因為疫情期間可以減免房租,我們開后,把作廢發(fā)票交回房東,房東又再給我們重來了一張發(fā)票,按減免后的金額開具的,然后把減免部分退回銀行,我就不知道怎么做分錄了

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齊紅老師 解答 2021-03-05 15:06

就是上面的分錄哦

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同學(xué)你好 是普票還是專票呢 你直接原分錄負數(shù)紅沖
2021-03-05
你好,你方做紅字信息表,對方開具紅字發(fā)票給你們,然后沖費用
2021-01-31
按實際支付的金額,即3.7萬入房租,一半的進項需要轉(zhuǎn)出處理
2021-03-12
同學(xué),你好,賬務(wù)處理如下 借:應(yīng)收賬款2600 貸:預(yù)收賬款2000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)600 按月確認收入 借:預(yù)收賬款2000/6 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000/6
2024-02-02
物業(yè)水電費你做了收入嗎?是的話可以。
2023-09-11
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