您好! 借:銷售費(fèi)用-傭金 貸:銀行存款
老師好,請教個(gè)問題,我們是一般的制造業(yè),從老板個(gè)人支付寶賬戶轉(zhuǎn)入客戶公司支付寶賬戶,如何做分錄
老師,你好!正確的分錄為:借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 但是當(dāng)時(shí)不了解情況因此做成以下分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 請問如何調(diào)整為正確的分錄呢
請教 個(gè)問題,分銷支付給個(gè)人的傭金部分應(yīng)該如何入賬呢 借貸分錄
請教老師:對外提供服務(wù)后,無票收入發(fā)生時(shí)分錄為:借:應(yīng)收賬款-A 8000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 7547.17 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 452.83。如果次月這部分無票收入發(fā)生一部分扣減,該如何做分錄呢?
咨詢個(gè)問題,應(yīng)付職工薪酬:收取個(gè)人部分時(shí)賬務(wù)處理:借:銀行存款:2872元,貸:其他應(yīng)付款,計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用2872元,貸:其他應(yīng)付款:2872元;支付時(shí):借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款:2872元 這是住房公積金 住房公積金單位部分賬務(wù)處理:計(jì)提時(shí)借:銀行存款,4725貸:管理費(fèi)用4725,支付時(shí):借:管理費(fèi)用4725,貸:銀行存款:4725元 問題是什么2022-11-22 10:41 個(gè)人住房金的賬務(wù)處理,個(gè)人交了一部分進(jìn)賬,然后又從賬上出了個(gè)人部分,個(gè)人部分,單位部分,我覺得哪里有問題
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
公司 收到呢? 不是支出
請問你們屬于什么公司呢,這屬于你們的主營業(yè)務(wù)嗎?