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個人安裝消防器材的,2020年款已經(jīng)付了,個人代開的發(fā)票確認(rèn)無法收回了,這種在2020年底做營業(yè)外支出,然后調(diào)增上稅可以嗎老師

2021-03-05 11:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-05 11:55

同學(xué),你好 嗯嗯,可以

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同學(xué),你好 嗯嗯,可以
2021-03-05
同學(xué)你好 可以這樣做的
2021-02-18
1.關(guān)于紅字發(fā)票的賬務(wù)處理: 你做的賬務(wù)處理是正確的。當(dāng)因為客戶不再支付款項而需要開具紅字發(fā)票時,對應(yīng)的收入應(yīng)該以負(fù)數(shù)方式記錄,表示這是一筆負(fù)面的收入。這與應(yīng)收款項的沖銷處理類似。 1.關(guān)于進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理: 當(dāng)貨物出口后,若因某些原因(如買方破產(chǎn)、拒付等)導(dǎo)致你無法收到全部款項,對于已收到的部分,應(yīng)先進(jìn)行出口退稅的處理。然而,對于未收到的部分,你確實需要進(jìn)行進(jìn)項稅額的轉(zhuǎn)出處理。 對于此部分,你可以將其計入“主營業(yè)務(wù)成本”或“以前年度損益調(diào)整”。若該筆款項與2020年或2021年的開票有關(guān),那么可能需要通過“以前年度損益調(diào)整”來進(jìn)行處理。 1.關(guān)于進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的申報: 你需要根據(jù)稅法和當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定進(jìn)行申報。通常,你需要在相應(yīng)的增值稅申報表上填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額。具體的申報方式可能會因地區(qū)和稅法差異而有所不同,因此建議你與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系,獲取具體的申報方法和要求。 1.關(guān)于紅字發(fā)票的增值稅申報: 紅字發(fā)票的增值稅申報與普通發(fā)票的申報方式類似。你需要在增值稅申報表上填寫紅字發(fā)票的詳細(xì)信息,包括發(fā)票號碼、金額等。具體的申報方式和要求也可能因地區(qū)和稅法差異而有所不同,因此建議你與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系,獲取具體的申報方法和要求。
2023-12-13
這個月紅沖后重新開張發(fā)票,一正一負(fù),是不需要繳稅的
2024-05-16
不需要,這個次年匯算清繳之前取得發(fā)票都可以稅前扣除
2021-03-10
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