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生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,以前年度出口設(shè)備(包含安裝調(diào)試),由于疫情無(wú)法前往安裝調(diào)試,貨物已發(fā)至國(guó)外,報(bào)關(guān)單金額500萬(wàn)元,已收款400萬(wàn)元,由于我司無(wú)法前往安裝調(diào)試也不再安裝調(diào)試,故剩余的100萬(wàn)元對(duì)方不再支付給我司,以前年度已經(jīng)申報(bào)過(guò)出口退稅管理,也進(jìn)行了退稅。藍(lán)字發(fā)票免稅的以前年度也已開(kāi)全。 問(wèn)題1、針對(duì)無(wú)法履行的義務(wù)無(wú)法收款的部分100萬(wàn)需要開(kāi)具紅字發(fā)票不? 問(wèn)題2、需要本年在出口退稅管理里面進(jìn)行相應(yīng)的負(fù)數(shù)申報(bào)不? 問(wèn)題3、是要將無(wú)法收回的這部分100萬(wàn)元(未稅金額,發(fā)票是免稅的)計(jì)算13%稅率得出銷(xiāo)項(xiàng)稅額,作為不開(kāi)具發(fā)票申報(bào)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額不?或者選擇進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,二選一,選擇其中一種方式就行吧?

2023-12-13 09:45
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2023-12-13 09:48

問(wèn)題1:針對(duì)無(wú)法履行的義務(wù)無(wú)法收款的部分100萬(wàn)需要開(kāi)具紅字發(fā)票不? 答:是的,對(duì)于無(wú)法履行的義務(wù)和無(wú)法收款的部分100萬(wàn)元,你需要開(kāi)具紅字發(fā)票(負(fù)數(shù)發(fā)票)進(jìn)行沖銷(xiāo)。這是因?yàn)槟愕膶?shí)際收款金額與原先開(kāi)具的發(fā)票金額不符,需要通過(guò)紅字發(fā)票來(lái)調(diào)整。 問(wèn)題2:需要本年在出口退稅管理里面進(jìn)行相應(yīng)的負(fù)數(shù)申報(bào)不? 答:是的,由于你的實(shí)際收款金額少于報(bào)關(guān)單金額,你需要在出口退稅管理里面進(jìn)行相應(yīng)的負(fù)數(shù)申報(bào)。這將確保你的退稅金額與實(shí)際收款金額一致。 問(wèn)題3:是要將無(wú)法收回的這部分100萬(wàn)元(未稅金額,發(fā)票是免稅的)計(jì)算13%稅率得出銷(xiāo)項(xiàng)稅額,作為不開(kāi)具發(fā)票申報(bào)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額不?或者選擇進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,二選一,選擇其中一種方式就行吧? 答:是的,你需要將無(wú)法收回的這部分100萬(wàn)元計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額。由于你的發(fā)票是免稅的,你需要按照適用的稅率(如13%)計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額。然后,你可以選擇不開(kāi)具發(fā)票申報(bào)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,或者選擇進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這兩種方式中選擇一種即可。

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問(wèn)題1:針對(duì)無(wú)法履行的義務(wù)無(wú)法收款的部分100萬(wàn)需要開(kāi)具紅字發(fā)票不? 答:是的,對(duì)于無(wú)法履行的義務(wù)和無(wú)法收款的部分100萬(wàn)元,你需要開(kāi)具紅字發(fā)票(負(fù)數(shù)發(fā)票)進(jìn)行沖銷(xiāo)。這是因?yàn)槟愕膶?shí)際收款金額與原先開(kāi)具的發(fā)票金額不符,需要通過(guò)紅字發(fā)票來(lái)調(diào)整。 問(wèn)題2:需要本年在出口退稅管理里面進(jìn)行相應(yīng)的負(fù)數(shù)申報(bào)不? 答:是的,由于你的實(shí)際收款金額少于報(bào)關(guān)單金額,你需要在出口退稅管理里面進(jìn)行相應(yīng)的負(fù)數(shù)申報(bào)。這將確保你的退稅金額與實(shí)際收款金額一致。 問(wèn)題3:是要將無(wú)法收回的這部分100萬(wàn)元(未稅金額,發(fā)票是免稅的)計(jì)算13%稅率得出銷(xiāo)項(xiàng)稅額,作為不開(kāi)具發(fā)票申報(bào)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額不?或者選擇進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,二選一,選擇其中一種方式就行吧? 答:是的,你需要將無(wú)法收回的這部分100萬(wàn)元計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額。由于你的發(fā)票是免稅的,你需要按照適用的稅率(如13%)計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額。然后,你可以選擇不開(kāi)具發(fā)票申報(bào)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,或者選擇進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這兩種方式中選擇一種即可。
2023-12-13
1.需要開(kāi)紅字普票。如果已經(jīng)開(kāi)具了相應(yīng)的紅字發(fā)票,那么不需要再次開(kāi)具。 2.需要進(jìn)行相應(yīng)的負(fù)數(shù)申報(bào)。在進(jìn)行出口退稅管理時(shí),需要針對(duì)已退稅的出口貨物進(jìn)行負(fù)數(shù)申報(bào),以便撤銷(xiāo)之前的退稅申請(qǐng)。 3.需要做轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)處理。根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定,對(duì)于無(wú)法收回的出口款項(xiàng),需要將其轉(zhuǎn)為內(nèi)銷(xiāo)處理。具體來(lái)說(shuō),需要將這部分金額乘以適用稅率(例如13%)申報(bào)未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 4.不需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指將已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)為成本或費(fèi)用,而無(wú)法收回的出口款項(xiàng)已經(jīng)轉(zhuǎn)為內(nèi)銷(xiāo)處理,因此不需要再計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 5.是的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)是二選一的。根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定,對(duì)于無(wú)法收回的出口款項(xiàng),可以選擇將其轉(zhuǎn)為內(nèi)銷(xiāo)處理并計(jì)算未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,或者將其作為成本或費(fèi)用處理并計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。但是不能同時(shí)選擇兩種處理方式。
2023-12-12
1.關(guān)于紅字發(fā)票的賬務(wù)處理: 你做的賬務(wù)處理是正確的。當(dāng)因?yàn)榭蛻舨辉僦Ц犊铐?xiàng)而需要開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí),對(duì)應(yīng)的收入應(yīng)該以負(fù)數(shù)方式記錄,表示這是一筆負(fù)面的收入。這與應(yīng)收款項(xiàng)的沖銷(xiāo)處理類(lèi)似。 1.關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理: 當(dāng)貨物出口后,若因某些原因(如買(mǎi)方破產(chǎn)、拒付等)導(dǎo)致你無(wú)法收到全部款項(xiàng),對(duì)于已收到的部分,應(yīng)先進(jìn)行出口退稅的處理。然而,對(duì)于未收到的部分,你確實(shí)需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出處理。 對(duì)于此部分,你可以將其計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”或“以前年度損益調(diào)整”。若該筆款項(xiàng)與2020年或2021年的開(kāi)票有關(guān),那么可能需要通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”來(lái)進(jìn)行處理。 1.關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的申報(bào): 你需要根據(jù)稅法和當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定進(jìn)行申報(bào)。通常,你需要在相應(yīng)的增值稅申報(bào)表上填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額。具體的申報(bào)方式可能會(huì)因地區(qū)和稅法差異而有所不同,因此建議你與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系,獲取具體的申報(bào)方法和要求。 1.關(guān)于紅字發(fā)票的增值稅申報(bào): 紅字發(fā)票的增值稅申報(bào)與普通發(fā)票的申報(bào)方式類(lèi)似。你需要在增值稅申報(bào)表上填寫(xiě)紅字發(fā)票的詳細(xì)信息,包括發(fā)票號(hào)碼、金額等。具體的申報(bào)方式和要求也可能因地區(qū)和稅法差異而有所不同,因此建議你與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系,獲取具體的申報(bào)方法和要求。
2023-12-13
可以的,可以這么做的。
2023-12-04
轉(zhuǎn)出到以前年度損益調(diào)整
2023-12-14
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