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老師您好,比如銷售業(yè)績(應(yīng)收賬款)是14060元,開具發(fā)票開了224160元,實(shí)際收款224160元,224160中含銷售業(yè)績(應(yīng)收賬款)14060元,管理費(fèi)6303元,實(shí)際再付出去203797元,應(yīng)該如何做賬呢

2021-03-05 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-05 09:48

您好,要以開具發(fā)票作為收入,如果要付出去的話入賬要作為稅前扣除的必須要發(fā)票,以小規(guī)模納稅人疫情期間1%征收率為例 借:應(yīng)收賬款224160 ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 224160-2219.41=221940.59 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?224160/1.01*0.01=2219.41 借:銀行存款224160 ?貸:應(yīng)收賬款224160 未收到發(fā)票暫估入賬 借:主營業(yè)務(wù)成本203797 ?貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 203797

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快賬用戶7097 追問 2021-03-05 10:02

那銷售業(yè)績的那個14060和墊付的管理費(fèi)用怎么做賬呀

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齊紅老師 解答 2021-03-05 10:19

都含在主營業(yè)務(wù)收入中,如果管理費(fèi)有其他憑證的話再處理

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您好,要以開具發(fā)票作為收入,如果要付出去的話入賬要作為稅前扣除的必須要發(fā)票,以小規(guī)模納稅人疫情期間1%征收率為例 借:應(yīng)收賬款224160 ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 224160-2219.41=221940.59 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?224160/1.01*0.01=2219.41 借:銀行存款224160 ?貸:應(yīng)收賬款224160 未收到發(fā)票暫估入賬 借:主營業(yè)務(wù)成本203797 ?貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 203797
2021-03-05
你好,你出口報關(guān)金額是多少?
2022-01-18
你好,之前做了無票收入,后期開了發(fā)票的需要做
2024-01-24
出口商品視同內(nèi)銷計提銷項(xiàng)稅額 ,一般貿(mào)易方式下,銷項(xiàng)稅額 = 出口貨物離岸價格 × 外匯人民幣牌價 ÷(1 %2B 法定增值稅稅率)× 法定增值稅稅率 。您第一種處理方式直接用 “FOB 價 × 匯率 ×13%” 計算銷項(xiàng)稅額有誤;第二種處理方式思路也存在問題。正確處理如下: 確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)收賬款 (CIF 價 × 匯率 ) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 —— 出口視同內(nèi)銷 (CIF 價 × 匯率 ÷(1 %2B 13%) ) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (CIF 價 × 匯率 ÷(1 %2B 13%)×13% ) 成本結(jié)轉(zhuǎn) 假設(shè)不考慮其他因素,成本正常從庫存商品結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 運(yùn)保費(fèi)處理 如果運(yùn)保費(fèi)是企業(yè)代墊,后續(xù)會向客戶收回: 支付時: 借:其他應(yīng)收款 —— 運(yùn)保費(fèi) (運(yùn)費(fèi) %2B 保險費(fèi))× 匯率 貸:銀行存款 收回時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 —— 運(yùn)保費(fèi) (運(yùn)費(fèi) %2B 保險費(fèi))× 匯率 如果運(yùn)保費(fèi)是企業(yè)承擔(dān),計入銷售費(fèi)用: 借:銷售費(fèi)用 —— 運(yùn)保費(fèi) (運(yùn)費(fèi) %2B 保險費(fèi))× 匯率 貸:銀行存款
2025-05-13
你好,扣款計入營業(yè)外支出就可以了。
2021-07-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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