您好,要以開具發(fā)票作為收入,如果要付出去的話入賬要作為稅前扣除的必須要發(fā)票,以小規(guī)模納稅人疫情期間1%征收率為例 借:應(yīng)收賬款224160 ?貸:主營業(yè)務(wù)收入 224160-2219.41=221940.59 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?224160/1.01*0.01=2219.41 借:銀行存款224160 ?貸:應(yīng)收賬款224160 未收到發(fā)票暫估入賬 借:主營業(yè)務(wù)成本203797 ?貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 203797
老師你好,我上個月開17%的發(fā)票1080200元,這個月發(fā)現(xiàn)1080200元里有67100元開13%的發(fā)票,紅沖了一張發(fā)票,開票金額為76380元,分錄借應(yīng)收賬款-A客戶1080200貸主營業(yè)務(wù)收入923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷156952.14,紅沖未開票收入借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入我-923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷-156952.14,借應(yīng)收賬款-A-76380貸主營業(yè)務(wù)收入-65282.05應(yīng)交稅費(fèi)-銷-11097.95,重記借應(yīng)收賬款67100貸主營業(yè)務(wù)收入59380.53應(yīng)交稅費(fèi)-銷7719.47借應(yīng)收賬款9280貸主營業(yè)務(wù)收入7931.62應(yīng)交稅費(fèi)-銷1348.38,其中67100元是不是得從上月紅沖的未開票收入中調(diào)出,實(shí)際未開票收入為1013100元,直接再次紅沖上月借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入-923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷156952.14,重記紅沖的未開票收入借應(yīng)收賬款未開票1013100貸主營業(yè)務(wù)收入865897.44應(yīng)交稅費(fèi)-銷147202.56,思路對嗎?分錄正確嗎?
老師,您好,麻煩問一下,商貿(mào)批發(fā)糧油行業(yè),銷售退貨,比如銷售金額3000,銷售退回退單打的金額是-750,本應(yīng)該結(jié)賬結(jié)2250元,但實(shí)際結(jié)賬結(jié)2300元,差價原因:退單退的時候退的金額打高了,差價咋做賬?沖減管理費(fèi)用,還是記營業(yè)收入?
老師您好,比如銷售業(yè)績(應(yīng)收賬款)是14060元,開具發(fā)票開了224160元,實(shí)際收款224160元,224160中含銷售業(yè)績(應(yīng)收賬款)14060元,管理費(fèi)6303元,實(shí)際再付出去203797元,應(yīng)該如何做賬呢
老師,我們銷售板芯,銷貨清單已經(jīng)開出去了,但是對方又扣了一些不好材料,這個要怎么做?比如我們板芯銷售收入156200元,支付運(yùn)輸費(fèi)7000元,最后我們收到應(yīng)該是149200元,但是對方產(chǎn)生了扣款1320元,要怎么做賬?
各位老師,大家好,應(yīng)收賬款的貸方余額122802元,然后銷售發(fā)票開出了204670,實(shí)實(shí)在在是一個公司,也是一個工程地點(diǎn),后期收回了204670元,這個該怎么做賬務(wù)處理呢,請老師教一下
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
那銷售業(yè)績的那個14060和墊付的管理費(fèi)用怎么做賬呀
都含在主營業(yè)務(wù)收入中,如果管理費(fèi)有其他憑證的話再處理