你好,扣款計入營業(yè)外支出就可以了。
老師,你好,我們開的發(fā)票預售卡6000元,10*600,憑證怎么記,是借銀行賬款貸預收賬款 然后對方用卡來換貨了,比如換了一份 我們也做銷售出庫了,是不是 我們是銷售出庫單生成憑證 借應收賬款 600 貸應交稅金 5.94 貸主營業(yè)務收入594.06 這樣對嗎?
老師,我們銷售板芯,銷貨清單已經(jīng)開出去了,但是對方又扣了一些不好材料,這個要怎么做?比如我們板芯銷售收入156200元,支付運輸費7000元,最后我們收到應該是149200元,但是對方產(chǎn)生了扣款1320元,要怎么做賬?
我們是經(jīng)貿(mào)公司 我們做了一款產(chǎn)品,但是我們沒有具備生產(chǎn)的條件,就我們購買輔料,出檢測費用,認證費用,委托人家生產(chǎn)加工,這樣我應該怎么做分錄,怎么核算它這款產(chǎn)品的成本金額呢 我9月份開始做的,就有一個購買輔料的購銷合同,我就付款了,還沒有收到發(fā)票,這個時候我應該怎么做賬。然后我11月份收到購買輔料的發(fā)票了,我又應該怎么做賬。產(chǎn)品生產(chǎn)好了我收到產(chǎn)品了 我又應該怎么做會計分錄呢,我支付了代加工的費用2萬元,代加工的單價是1支一塊錢,但是我付了2萬塊錢,他們就給我了18000支產(chǎn)品,這個時候我又應該怎么做分錄呢?,最后這些費用是不是都應該算在這18000多支產(chǎn)品的成本
老師你好,我們公司銷售產(chǎn)品,去年有家公司給我轉(zhuǎn)了一萬元保證金,但是這家公司注銷了,老板又換了一家公司,今年想購買產(chǎn)品,利潤產(chǎn)品10萬,去年給了1萬,應該再給9萬,但是我們出貨10萬元,其中這1萬元要怎么處理呢?是要退回去嗎?但是公對公轉(zhuǎn)賬也退不了了 我們給對方開發(fā)票也要開10萬,但是收款9萬,這要怎么處理好呢?
老師,我們公司改擴建重新裝修了一個辦公室出來,當時結(jié)算單上面是54000元,也已經(jīng)驗收了,我按照驗收報告和結(jié)算單的金額已經(jīng)開始攤銷了3個月了,但是這個月老板去談了價格,對方開票5萬元給我們,只要求我們付5萬元,請問,我應該把多的4千元做到營業(yè)外收入,還是調(diào)整之前做的攤銷呢?我做的長攤費用
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
那么可以一筆分錄做完這些分錄嗎
你好,之前不是已經(jīng)確認收入了嗎?
前期沒有確認收入,我拿到票的時候款項已經(jīng)打了他們才拿票給我
你好,你們銷售是你們開票,老師被你說蒙了。
是這么個情況 ,我是代理記賬的 一般都是月底收票據(jù) 所以我收的時候他們已經(jīng)完成銷售和扣款了
你好,那就按實際收到的錢確認收入,運費計入管理費用就可以了。