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各位老師,大家好,應(yīng)收賬款的貸方余額122802元,然后銷售發(fā)票開出了204670,實實在在是一個公司,也是一個工程地點,后期收回了204670元,這個該怎么做賬務(wù)處理呢,請老師教一下

2022-04-22 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-22 20:42

那為什么你這個應(yīng)收賬款和你發(fā)票的金額不一致,是什么原因?qū)е碌哪兀?/p>

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快賬用戶6424 追問 2022-04-22 20:45

這個不知道老師,說是同一個工程,重點是應(yīng)收賬款是個貸方余額12萬多,后面開銷售發(fā)票又是別的工程地點,開出了20多萬,款項也收回了20多萬,我是前會計手上的賬務(wù),沒有交接工作,我是一頭霧水,所以請教老師這個怎么做賬務(wù)處理呢

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齊紅老師 解答 2022-04-22 20:49

那你現(xiàn)在對方到底欠你多少錢,這個數(shù)據(jù)你要搞清楚啊,開票的話,你就是借應(yīng)收賬款貸相關(guān)的收入20多萬。

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快賬用戶6424 追問 2022-04-22 20:52

對方不欠我們的錢了,老師,是這樣的,應(yīng)收賬款,顯示對方單位是貸方余額12萬多,意思就是對方多付了12萬多,現(xiàn)在我們又開出20萬的發(fā)票,收回20多萬的款項。

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齊紅老師 解答 2022-04-22 21:04

那這樣子你還是多收了人家的錢呢,那為什么會多收了,肯定是之前的賬務(wù)處理有問題啊,你要去找出原因再進行調(diào)整。

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那為什么你這個應(yīng)收賬款和你發(fā)票的金額不一致,是什么原因?qū)е碌哪兀?/div>
2022-04-22
你好,同學 業(yè)務(wù)是真實的話 正常做賬的,沒有收到錢掛往來科目應(yīng)收賬款
2024-06-01
你好,直接收款計入收入,學員
2023-10-26
您好,退款就掛賬,借其他應(yīng)收款~私戶貸銀行存款
2022-04-29
你好!一開始發(fā)貨的時候,借發(fā)出商品 貸庫存商品 現(xiàn)在借主營業(yè)務(wù)成本 貸發(fā)出商品
2022-03-23
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