同學(xué)您好,您這是視同內(nèi)銷,也就是所有權(quán)轉(zhuǎn)移了,需要做收入的
老師我們公司客戶庫存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 審計叫我們這樣做 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 老師審計這樣做的話,直接就下庫存了,那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧,
老師 外購的商品贈送(不是買一贈一就是作為樣品純贈),會計分錄: 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 這樣處理對不對,如果是自產(chǎn)的商品做為樣品贈送是不是還要確認主營業(yè)務(wù)收入及成本?
老師:出口企業(yè)購入了商品。借:庫存商品10000 應(yīng)交稅費-進1300 貸:銀存11300.全部外銷后做賬是:借:應(yīng)收賬款12000 貸主營收12000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營成10000 貸庫存商品10000 計提出口退稅 借其他應(yīng)收款-出口退稅1300 貸應(yīng)交稅金-出口退稅(進項)1300,是這么做分錄不?
外購商品出口 然后贈送了不收匯。還有一種情況是收匯了,分錄是借銷售費用,貸庫存商品,貸應(yīng)交稅費——銷項嗎?還是貸主營業(yè)務(wù)收入?麻煩老師講一下為什么?
我們公司有外購的商品贈送客戶了,但是做的分錄是 借:銷售費用——推廣費5592.1 貸:庫存商品4624 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷)968.1(不含稅市場價?0.13) 借:主營業(yè)務(wù)成本4624 貸:庫存商品4624 這樣做分錄對嗎?匯算清繳還用調(diào)整嗎?
老師,咨詢個問題,老板的車所有費用單位出,簽個協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費是每月500的話,還需要老板提供租賃費發(fā)票么
老師,工商年報的中文網(wǎng)頁
老師,請問,2024年累計折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時也申請了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費用加計扣除,可以在申報企業(yè)所得稅的時候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計入管理費用中的福利費。請問匯算清繳時要怎么處理
老師!請教:不管哪種類型的公司 (比如:個體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個或兩個以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報的網(wǎng)頁
進口的增值稅=(關(guān)稅計稅額+關(guān)稅+消費稅)*稅率 對不?
老師,有員工這個月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個員工,一起申報4月個稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
記入主營業(yè)務(wù)收入嗎?
什么情況下 借銷售費用呢?
現(xiàn)在出口樣品 收匯登記未納入海關(guān)統(tǒng)計樣品 這個樣品工廠免費當(dāng)時沒有入庫,樣品通過快遞寄出 這種情況 入賬要開入庫單嗎? 出庫 出口不開票的話要做形式發(fā)票嗎?
作為樣品的或者是給客戶贈品的
最好是正常出入庫,做形式發(fā)票,也確認收入
確認收入的話就走主營業(yè)務(wù)收入 對嗎?
入庫的話 借庫存商品,貸營業(yè)外收入 按照公允價值入庫嗎?
是的 你們沒有付款的話,是可以我這樣做的
是可以我這樣做啥意思?
就是您寫的借庫存商品貸營業(yè)外收入
謝謝老師,那按照公允價值入庫 匯算清繳要怎么調(diào)整
匯算清繳需要調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入和主要業(yè)務(wù)成本嗎?
在嗎?老師 收到免費樣品 那入賬又按照公允價值 入賬 匯算清繳要調(diào)整嗎?
您正常確認收入了,不需要調(diào)整
好的老師
OK,有問題歡迎前來咨詢