同學(xué)你好 可以申請(qǐng) 但是需要稅局申請(qǐng)的 2.可以少交稅
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒(méi)有操作,還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒(méi)有開(kāi),開(kāi)具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來(lái)都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒(méi)有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒(méi)有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒(méi)有關(guān)系,還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。
我想咨詢個(gè)問(wèn)題,我是一個(gè)外貿(mào)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),然后這一次出口商品的時(shí)候,上游工廠沒(méi)有提供到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該是去找代開(kāi)發(fā)票公司開(kāi)了張普票然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開(kāi)發(fā)票公司說(shuō)可以開(kāi)一張小規(guī)模納稅人的增值稅專票一個(gè)點(diǎn)的,那可以拿去退稅嗎?
因供應(yīng)商答應(yīng)開(kāi)的票沒(méi)到位,導(dǎo)致上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不夠,可以申請(qǐng)延遲繳納增值稅嗎?具體怎么操作?對(duì)公司有什么影響?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人個(gè)體戶查賬征收的,2019年的公司,匯算清繳成本是亂報(bào)的,財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有申報(bào)過(guò),2020年有業(yè)務(wù),但是以前會(huì)計(jì)從來(lái)不做賬,我是從2021.8月接回來(lái)的,為了財(cái)務(wù)報(bào)表跟申報(bào)一樣,我做了一到6月的開(kāi)票,跟進(jìn)項(xiàng)與財(cái)務(wù)報(bào)表一致,購(gòu)入借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 待核算, 開(kāi)票 借應(yīng)收賬款待核算 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 我打印了2021年1-6月的流水,購(gòu)入商品的應(yīng)付賬款都銀行付款了,我應(yīng)該怎么調(diào)整這個(gè)分錄吖。
老師,請(qǐng)問(wèn)我銷售攝像機(jī)及網(wǎng)線點(diǎn)位,這兩項(xiàng)我分別開(kāi)票。設(shè)備開(kāi)設(shè)備的,安裝費(fèi)開(kāi)安裝費(fèi),但是安裝費(fèi)的稅收編碼是建筑服務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是否可以這么開(kāi)?有人說(shuō)可以,有人說(shuō)不可以。因?yàn)槲沂沁@樣開(kāi)具的,對(duì)方說(shuō)不能接受有建筑服務(wù)這個(gè)體現(xiàn)在發(fā)票上。所以咨詢了稅局,稅局也沒(méi)有一個(gè)明確的答復(fù),但也說(shuō)不可以。我想知道到底可不可以,為什么,不能這么開(kāi)具的話我應(yīng)該怎么開(kāi)。公司增值稅有核定工程服務(wù)、銷售、系統(tǒng)集成
一般納稅人現(xiàn)在實(shí)際繳納的附加稅比例是多少
老師好,比如公司9月工資計(jì)提數(shù)是10萬(wàn),實(shí)際發(fā)放工資是8萬(wàn),那我申報(bào)季度申報(bào)表的時(shí)候賬載金額填10萬(wàn),實(shí)發(fā)金額填8萬(wàn)可以不,如果按實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)個(gè)稅的話好多月份不發(fā)工資,害怕一直零申報(bào)會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)
老師,020生活服務(wù)是個(gè)什么行業(yè)的
老師!在稅務(wù)系統(tǒng)用員工卡支付由員工承擔(dān)的個(gè)稅未申報(bào)處罰罰款!賬務(wù)怎么處理
社保個(gè)人部分跟公司部分怎么計(jì)提怎么繳納
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在所得稅申報(bào),工資都是只是申報(bào)都沒(méi)有實(shí)際發(fā)放怎么填報(bào)呢
社?;鶖?shù)上調(diào)整,我們看可以按去年基數(shù)申報(bào)嗎?
老師您好,職工報(bào)銷的停車費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,怎樣處理啊
老師,請(qǐng)教下,養(yǎng)老院會(huì)計(jì)處理怎么做?,收入大部分是政府補(bǔ)助收入,一小部分是收到個(gè)人交的養(yǎng)老金,要怎么核算?謝謝
老師, 我們?nèi)ツ曩I的設(shè)備,未付款,我正常做的入固定資產(chǎn),并折舊,今年把其中一部分設(shè)備退回,分錄怎么做,謝謝
對(duì)公司有什么影響嗎?
就是少交稅了哦 減少了稅收
可能是我沒(méi)有表達(dá)清楚.我的意思是,會(huì)不會(huì)有利息 或 滯納金什么產(chǎn)生,會(huì)不會(huì)影響公司信譽(yù)或征信,會(huì)不會(huì)對(duì)以后申請(qǐng)一些項(xiàng)目(比如國(guó)高之類的)有影響.
這個(gè)沒(méi)有滯納金的 不會(huì) 是正常申請(qǐng)的 不是滯交