有普票的免稅 不退稅只給你們免 可以退,但是退得少 退你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額
老師,請問一下,出口企業(yè),增值稅是零稅率的,然后費(fèi)用開了專票回來,我去年勾選的時候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉(zhuǎn)出,但今年的勾選系統(tǒng)變化了,然后我就直接點(diǎn)不抵扣勾選,但在第二個月的時候,這張發(fā)票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒有內(nèi)銷的,所以沒有增值稅需要抵扣的
我想咨詢個問題,我是一個外貿(mào)個人獨(dú)資企業(yè),然后這一次出口商品的時候,上游工廠沒有提供到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請問我應(yīng)該是去找代開發(fā)票公司開了張普票然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開發(fā)票公司說可以開一張小規(guī)模納稅人的增值稅專票一個點(diǎn)的,那可以拿去退稅嗎?
各位老師好,我想請教一個問題,如有空能否幫忙看下解答一下,謝謝! 情況是這樣的:我司是小規(guī)模納稅人,一家貨代公司,開票呢都是開免稅的普通發(fā)票,但是呢上個季度還是代理記賬公司幫忙處理開票等賬務(wù)處理,后來我接手了,發(fā)現(xiàn)她們開票的時候開了些1%有稅點(diǎn)的票,那我這個月申報(bào)上個季度的增值稅的時候呢就得繳納那部分的銷項(xiàng)稅。 我現(xiàn)在的疑問就是:我司單位原則上開免稅的發(fā)票,現(xiàn)在上繳的增值稅能否可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退稅呢?還是說不能退了。
您好,老師。我們公司現(xiàn)在小規(guī)模要變成一般納稅人。想請問下在此之前我開票出去的銷項(xiàng)對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票原來是只能收普票現(xiàn)在更改后是要收專票還是普票。比如說今天是8.26,我5.20開的發(fā)票是普票一個點(diǎn)的,本來這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是普票也是一個點(diǎn)的。那我這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有給我們開那這個發(fā)票如果是8.26變更一般納稅人之后開給我們的。那這個發(fā)票是專票的話13個點(diǎn)可以足額抵扣嗎?
老師,我想問一個問題嘛,就是這個大家都知道是違規(guī)操作,但是呢我不知道其中的秘密,就是老板和別的公司買賣發(fā)票這個怎么操作的呢?就是別的公司缺進(jìn)項(xiàng),我們開給別人公司比如哈開10萬給對方,然后按照7個點(diǎn)收點(diǎn)費(fèi)用,比如哈開10萬,退3萬給對方,請問這個具體怎么操作的呢?開票我懂,但是這個票開了不是我們要繳納增值稅嗎?增值稅可是13個點(diǎn)哎,我就不懂咱們收這個7個點(diǎn)是為什么這么操作,另外就是對方拿去了就可以抵扣增值稅,老師這其中的奧秘我就想不明白,想聽聽老師簡單粗暴的解答
期初未分配利潤數(shù)據(jù)是找哪個科目,實(shí)際是幾月
老師的我只是做了 進(jìn)項(xiàng) 但是沒有抵扣 只是賬做了 我是需要做進(jìn) 未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請問試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師你好,去年辦公室現(xiàn)金交了30塊錢的門禁卡的保證金,然后做賬是:借:其他應(yīng)收款 30.00 貸:庫存現(xiàn)金 30.00。 今年我們不租了,去退卡退錢,對方把這30收了15當(dāng)做門禁卡的使用費(fèi)用,銀行對公轉(zhuǎn)了我們15.00。 今年是不是應(yīng)該這樣做分錄:借:銀行存款 15.00 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 15.00 貸:其他應(yīng)收款 30.00
收到補(bǔ)開的專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,前期已申報(bào)收入,當(dāng)期增值稅如何申報(bào)?
怎樣查收到的紅字發(fā)票對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是否已認(rèn)證
老師差旅費(fèi)記管理費(fèi)用—差旅費(fèi),差旅補(bǔ)貼呢?例如300元一天補(bǔ)貼
老師,從客戶處退回來的商品產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)是做在銷售費(fèi)用--運(yùn)費(fèi)嗎
老師中午好,我想問一下利潤表上的最終的剩的凈利潤和收入成本費(fèi)用,這個比例應(yīng)該怎么掌握?我們交企業(yè)所得稅怎么算這個比列呢!苗木公司比如說是收入10000塊錢,費(fèi)用是2000塊錢,成本應(yīng)該是怎么控制是正常的控制法呢?按比例多是多少呢老師
那郭老師想問一下“不退稅只給免”這個操作還需要去開票嗎?那像我這種情況,貨額也不高,是開普票劃算,還是開專票劃算?
需要開發(fā)票 得有普票 沒有發(fā)票視同內(nèi)銷 專票普票都是收幾個點(diǎn) 稅率是多少
專票的只開到小規(guī)模納稅人那種 一個點(diǎn)稅率的,普票也是,如果沒有發(fā)票轉(zhuǎn)內(nèi)銷我是獨(dú)資企業(yè)也不用交企業(yè)所得稅,只需要給個稅,那郭老師請問假如我不開票轉(zhuǎn)內(nèi)銷會更好嗎
你好 轉(zhuǎn)內(nèi)銷你得交增值稅
郭老師您好 為什么轉(zhuǎn)內(nèi)銷要交增值稅的?是不是等于要出銷項(xiàng)稅的增值稅發(fā)票的錢?
內(nèi)銷增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 是
好的 謝謝郭老師 那就是假如我內(nèi)銷就要給銷稅和內(nèi)銷增值稅對嗎?分別多少個點(diǎn)呢?是都一個嗎
你好,你們是一般納稅人的吧,一般納稅人增值稅13%只,交一個增值稅就可以。
郭老師早上好。我們是小規(guī)模納稅人
那你們不退稅 只免 得有發(fā)票 不管專票普票的
好的 謝謝郭老師
不用客氣的 應(yīng)該的