你好 沒有發(fā)票抵扣不了??
公司現(xiàn)在購進原材料沒有發(fā)票,但是又想抵進項,該怎么處理呢?
老師好,單位想重新建賬,對原材料進行重新盤點,后續(xù)又收到很多原材料的進項發(fā)票,但是在已盤點的材料里,有些進項發(fā)票上的原材料就沒有了,請問該怎么做能把帳建好。謝謝老師
老師 年末公司收到了進項發(fā)票,但公司沒有開銷項發(fā)票,進項發(fā)票想等次年再抵扣,怎么做賬務處理呢
公司購進原材料,取得一張專票,價款1萬,增值稅0.13萬,但該發(fā)票不符合進項稅額抵扣的規(guī)定,需要怎么處理?
老師 公司購進的原材料,已經領料加工了,現(xiàn)在發(fā)票又要沖紅,原材料就被沖為負數了,賬務要怎么處理呢?
(2023年)2×22年1月1日,甲公司購入乙公司20%的有表決權的股份,能夠對乙公司施加重大影響。當日,乙公司可辨認凈資產的賬面價值為 1 500萬元,除一批存貨公允價值高于賬面價值100萬元外,其他各項可辨認資產、負債的公允價值和賬面價值均相同。至2×22年12月31日,乙公司已將該批存貨的60%對外出售。2×22年度乙公司實現(xiàn)凈利潤300萬元,分派現(xiàn)金股利50萬元。不考慮其他因素,2×22年度甲公司對乙公司股權應確認投資收益的金額為(?。┤f元。 A.52 B.60 C.58 D.48 老師,此題目怎么算?
老師您好!請問單位開具跨地區(qū)涉稅事項報告,涉稅事項聯(lián)系人填寫外省項目安裝負責人員可以嗎?后續(xù)開票由我們銷售公司出納開,不需要安裝聯(lián)系人自己開票吧?
你好老師個體戶經營超市購買蔬菜水果和其它商品付的運費會計分錄怎么做
老師,為啥財務要審核別人錄的進貨單銷售單,那個系統(tǒng)呢?
老師,攝像機、錄音設備、燈光等租賃出去并且配備專業(yè)人員的,這樣開票出去時稅收分類編碼選哪一個?
老師,因為質量問題,貨早在2年前就退了,但是沒有做賬,現(xiàn)在供應商退款了 怎么做賬
跟乙方合作,在工作過程中受傷了,最后乙方賠付100615元,乙方說個稅由甲方承擔,說個稅稅率20%會幫甲方代扣代繳,甲方后面可以申請個人所得稅退稅,但是甲方上個月有一筆7.5w項目款,甲方給人家開了發(fā)票,這筆收入會影響后面退稅嗎,還是乙方賠付給甲方的賠償款根本不用交個稅
老師還有個疑問就是一位王員工沒辦卡,將她的工資支付給另一位李員工了,這個李員工把錢給王員工了,王員工收到后寫了收條,工資每人1000元,銀行回單是一張2000元的一個李員工的姓名,這個我怎么做賬啊
問問你,關于生產加工制造企業(yè)出口退稅, 若是當月有出口銷售業(yè)務,但是 當月應納增值稅稅額是正數10 例如 (銷項稅額是50,進項稅額是40),免抵退稅額是8. 那當月是不是就不能退稅了?必須得有 進項稅大于銷項稅有留抵稅額這個前提條件才能退稅嗎?
你好老師個體戶經營超市一個月一付房租費會計分錄怎么做
現(xiàn)在就是我們想抵扣,有沒有什么辦法呢
就是可以找?guī)准夜鹃_發(fā)票,就怎么操作一下
你好 假的發(fā)票有風險 自己考慮就可以??
如果我們銷售貨物了但是沒有開發(fā)票是不是就不用交稅
你好 交 按無票收入交稅? ?
算增值稅的時候是不是按的是銷售額,不是根據你的開發(fā)票數量
你好 對的?? 算增值稅的時候是按的是銷售額
那確定銷售額的話是根據公戶收到的款還是現(xiàn)金也在其中
你好 所有收到錢和未收到錢的??
那我收到錢相當于應收款項,現(xiàn)金的話也要交稅是吧,還有就是國內運輸服務抵扣具體我該怎么做進項認證呀
你好 那我收到錢相當于應收款項,現(xiàn)金的話也要交稅是吧 沒收到錢是應收賬款? 收到現(xiàn)金借方是現(xiàn)金 不相關的問題請重新提問??
還有就是國內運輸服務抵扣具體我該怎么做進項認證呀
不相關的問題請重新提問?? 一事一問??