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老師 年末公司收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但公司沒有開銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票想等次年再抵扣,怎么做賬務(wù)處理呢

2023-01-04 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-04 15:55

你好, 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶5524 追問 2023-01-04 16:01

老師要做兩筆分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-04 16:06

是的沒錯(cuò), 是這樣的

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你好, 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023-01-04
同學(xué)你好 計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2020-12-30
同學(xué)你好 可以的呢
2022-07-12
同學(xué)你好 直接調(diào)增就行了或者紅沖發(fā)票重新開
2021-08-06
您好,按照通常放在先放到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);規(guī)范做法是本期收到本期就要勾選,沒有銷項(xiàng),就是留抵稅額可以申請退稅或者下期繼續(xù)抵扣。
2022-05-14
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