你好當時開了發(fā)票嗎?
供應商去年給我開了票,貨到之后由于質量原因部分貨物退貨了,然后今年就沒打算合作了,但是去年開的那張票已經入賬款部分退貨款未結清,請問現(xiàn)在怎么做啊,
老師!想請教一下,公司年底在盤存貨時,其中有一項原材料因為質量問題已退回供應商了而換回的貨在路上沒到,但是我們公司系統(tǒng)里沒做退庫,所以在盤存時發(fā)現(xiàn)賬上有,但是實物沒有,這個應該如何處理?
你好,老師,我們是生產罐頭的,因為罐子的質量問題出現(xiàn)了退貨,現(xiàn)在我們找供應商賠償,怎么做分錄,借:應付賬款-供應商貸:啥
供應商提供了全額發(fā)票,但后來因為設備質量問題而發(fā)生退貨,設備也被拆走,但是發(fā)票沒有要走,賬上掛著設備的尾款應付賬款已經好多年了,請問這筆應付賬款怎么處理?
老師請問原掛有應收賬款1000,但因質量問題這1000客戶不再付了,這部分貨也退回了供應商,原購入這批貨的成本是3000已經付了1500,還有1500應付款未付供應商,現(xiàn)在尾款1500也不用付了抵消了這部分退貨。請問怎么做賬務處理?
營業(yè)收入是十四萬兩千左右
客戶咨詢公司1-6月份的抵扣票夠了嗎怎么查看呢,小規(guī)模公司,出了1-6月份的賬務利潤表的利潤總額是三十二萬左右,這個要怎么看呢
健康咨詢公司,賣出養(yǎng)生類課程,這個開票應該開什么項目的票呢?
老師,在匯算清繳的時候增值稅確認收入和所得稅確認收入是一致的嗎?比如捐贈支出視同銷售的情況,當時增值稅繳納了稅款,那么所得稅匯算清繳的時候需要填A105010嗎?
一般納稅人,建筑施工勞務多少稅點
小汽車出租屬于有形動產租賃嗎?
老師,老師,借款憑證后面要附什么單據,不附可以嗎
老師,如果供應商給我企業(yè)開發(fā)票了,但是他沒有把電子版的發(fā)票給我 也沒關系是吧,因為我可以在電子稅務局里去查進項發(fā)票,如果查到了打印出來就行了
企業(yè)需要繳納土地使用稅和房產稅,土地約30.85畝,農村用地大約2塊,一季度一共需要繳納多少土地使用稅和房產稅
你好,老師,我現(xiàn)在用快賬做的賬。用企業(yè)微信走審批,然后到月底的話直接把企業(yè)微信的審批單和憑證附件拖出來。月底再把快賬上的記賬憑證拖出來。每到月初的時候,我會把上個月的發(fā)票拖出來,有普通發(fā)票和專票。費用有專票的加到記賬憑證里,沒專票的也沒管他。現(xiàn)在感覺就是這個發(fā)票有點亂,一個月下來記賬憑證有好幾十號。有些有普通發(fā)票有些有專用發(fā)票。有些沒有票。有些要下個月再開。不知道怎么標記,感覺這個有點亂,有讓我頭疼,有什么方法針對這些發(fā)票直接可以把有發(fā)票的標記。沒發(fā)票的也標識,500以下有收入的也標識。不知道怎么弄好。這個快賬軟件里面好像也沒有這種標識。
發(fā)票開了 但是因為供應商遲遲不退款,發(fā)票我們也沒有退
讓他給你開紅字發(fā)票,借銀行 庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項轉出的。
不會給開的,現(xiàn)在款都不愿意退 不合作了
我看賬上還掛賬,顯示我們還欠他們的錢
估計是因為這個發(fā)票,這個發(fā)票我們估計也認證了
那你之前退貨了之后庫存商品還在帳上嗎?
我們是根據發(fā)票入賬的,當時庫存商品在賬上,后來上系統(tǒng),以實物為準入賬的,現(xiàn)在庫存商品不在賬上了
當時退回去怎額做的 你寫一下
沒有業(yè)務直接退貨了
這邊沒有任何退貨記錄
那不對,那你支付的時候怎么做的?你寫一下支付的,
就是這個針對這個業(yè)務,你都做了哪些任務處理完整的都寫一下
支付借應付賬款,貸銀行存款, 收到發(fā)票借庫存商品,進項,應付賬款
這不是有庫存商品借方余額 借銀行存款、貸、庫存商品應交稅費、應交增值稅進項轉出。