中午好親!錄入和審核不能是同一個(gè)人,財(cái)務(wù)就被老板認(rèn)定為是那個(gè)應(yīng)該負(fù)責(zé)審核的部門
老師,速達(dá)5000工業(yè)版軟件你了解嗎?啟用的是進(jìn)銷存與賬務(wù)相結(jié)合模式,生產(chǎn)系統(tǒng)驗(yàn)收單審核后,期末結(jié)轉(zhuǎn)驗(yàn)收單,領(lǐng)料單時(shí),為什么系統(tǒng)提示已結(jié)轉(zhuǎn)憑證,可是財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒有呢?我看原來做的賬,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證呢?查明細(xì)賬,只有入庫(kù)數(shù),連個(gè)成本金額都沒有。
這個(gè)倉(cāng)庫(kù)里面的貨出不去,那個(gè)庫(kù)存商品呢,就是銷售單里面的貨在審核的過程當(dāng)中審,審不過,審不過的原因就是那個(gè)有一個(gè)號(hào)碼是負(fù)數(shù)的,那就是說進(jìn)倉(cāng)沒有進(jìn)到這個(gè)號(hào)碼,那這時(shí)候我想要把這個(gè)審核單審出去的時(shí)候,你說我是用盤盈的方式還是用其他入庫(kù)的方式比較好處理賬務(wù)呢?
老師你好,公司如果用管理系統(tǒng)審批報(bào)銷流程和付款流程,那么這個(gè)從財(cái)務(wù)做賬的角度考慮還需要報(bào)銷紙質(zhì)單單領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎?
財(cái)務(wù)主管離職,目前由會(huì)計(jì)兼任b但是金蝶系統(tǒng)制單和審核不能同一個(gè)人,所以老板意思,審核為銷售部經(jīng)理,這樣可以嗎
老師,您好,我們公司是養(yǎng)殖業(yè)的,財(cái)務(wù)系統(tǒng)用的是金蝶,在做應(yīng)收賬款的時(shí)候,我們不用手工生成憑證,都是從系統(tǒng)拉銷售單直接生成憑證,就是下面的銷售員銷售了東西就錄銷售單,可以這樣做我們?cè)趺磳徍苏鎸?shí)性,怎么監(jiān)督?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
她錄好了就行了,為啥還要審核呢
風(fēng)險(xiǎn)控制呀,審核單據(jù)信息的真實(shí)性和完整性,避免金額、數(shù)量等關(guān)鍵數(shù)據(jù)錯(cuò)誤導(dǎo)致財(cái)務(wù)核算失誤
還是沒有明白啥意思
舉個(gè)小例子,小王填寫了報(bào)銷差旅費(fèi)的單子,提交在系統(tǒng)里,到我這兒了,我負(fù)責(zé)審核。我要審核單子是不是真實(shí)的,是不是大小寫金額一致,后面附有的發(fā)票是不是差旅的發(fā)票。如果不一致,我就不能通過這個(gè)申請(qǐng)單