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我們公司新購進一輛車,車款是498800,購置稅44141.59上牌3000,保費7614.35,內(nèi)飾花費20000,舊車置換抵了1000塊錢,這個舊車是已經(jīng)計提完折舊的了,該怎么做賬呢啊

2021-02-25 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-25 09:48

同學你好 舊車做固定資產(chǎn)清理就行了

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快賬用戶4088 追問 2021-02-25 09:54

老師您能幫忙寫下上面的總體分錄嗎,舊車原價是59000,謝謝您了

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齊紅老師 解答 2021-02-25 10:00

舊車 ?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) ?處置的收入 借:應(yīng)收 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 貸銷項 ?清理凈損益 ?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 然后 借固定資產(chǎn) 借進項 貸應(yīng)收

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快賬用戶4088 追問 2021-02-25 10:41

老師,我們出售置換的小車當初購入時是59000,折舊也計提了59000,那處置的時候固定資產(chǎn)清理如何記賬?。?

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齊紅老師 解答 2021-02-25 10:46

處置的時候賣了多少錢呢

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快賬用戶4088 追問 2021-02-25 10:48

買新車的時候直接抵了1000元

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齊紅老師 解答 2021-02-25 11:01

同學你好 固定資產(chǎn)清理的分錄我上面給你寫了 借:應(yīng)收10000 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理10000 貸銷項 ?清理凈損益 ?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理10000 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入10000

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同學你好 舊車做固定資產(chǎn)清理就行了
2021-02-25
借累計折舊貸固定資產(chǎn)98000 借銀行存款4000 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 借固定資產(chǎn)清理貸營業(yè)外收入。
2022-05-11
同學你好 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費用時 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
2023-01-06
折舊金額不含增值稅,含車輛購置稅,法人個人出的錢,需要和公司有個手續(xù),變成公司出的錢。
2024-12-18
舊車抵價及開票給個人時的賬務(wù)處理: 假設(shè)舊車原值為 A 元,累計折舊為 B 元。 (1)將舊車轉(zhuǎn)出時: 借:固定資產(chǎn)清理(A - B) 累計折舊 B 貸:固定資產(chǎn) —— 舊車 A (2)開票給個人: 借:應(yīng)收賬款 —— 個人 1000 貸:固定資產(chǎn)清理 1000 (3)抵車款和上牌費時: 借:固定資產(chǎn) —— 新車(發(fā)票金額 - 舊車抵價)(79800 - 4000) 貸:固定資產(chǎn)清理 700 銀行存款(實際付款)79100 后期收到退回的 3000 元時: 借:銀行存款 3000 貸:固定資產(chǎn)清理 3000 最終根據(jù)固定資產(chǎn)清理科目的余額,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支科目。如果余額在借方,說明處置舊車產(chǎn)生了損失,計入營業(yè)外支出;如果余額在貸方,說明產(chǎn)生了收益,計入營業(yè)外收入
2024-10-17
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