你好,資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款數(shù)字都是負(fù)數(shù),這樣是不合適的?
老師您好,我這個月資產(chǎn)負(fù)債表期末樹是個負(fù)數(shù)403519.82,我不知道這種負(fù)數(shù)的合不合適。還是不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢。
老師您好,從20年8月開始,我的資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款數(shù)字都是負(fù)數(shù),但是資產(chǎn)負(fù)債表都是平的,我這么做合不合適呢
老師,晚上好! 為何我的資產(chǎn)負(fù)債表里面的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)呢? 我點(diǎn)開看了對應(yīng)明細(xì)賬所有數(shù)據(jù)都是正數(shù)呢?
您好,老師,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),怎么辦呢?
老師,請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),我調(diào)整到其他應(yīng)付款,但是資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了,怎么查找原因,我是在資產(chǎn)負(fù)債表上調(diào)整的
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫那個表?
申報(bào)工商年報(bào),填寫社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么填寫?
我們招來不長時間的會計(jì) 其實(shí)一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費(fèi)勁 比如 我讓他整理報(bào)銷表格 她要求讓報(bào)銷的人整理一個表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計(jì)起來麻煩 那次讓她取錢 因?yàn)橹庇?我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動不動 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎
請問老師非盈利組織在民政局系統(tǒng)做了年報(bào),工商系統(tǒng)還需要做年報(bào)嗎?
老師,重分類存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應(yīng)收賬款4萬 和貸:應(yīng)收賬款1萬,我想問:為什么1萬元一開始不記在借方或者記貸方預(yù)收賬款呢?偏偏記應(yīng)收賬款在貸方,然后再去調(diào)預(yù)收賬款?
老師你好 有個公司簡易注銷 現(xiàn)在已經(jīng)公示期滿了 狀態(tài)還是正在進(jìn)行簡易注銷公告? 正常嗎
怎么進(jìn)行繼續(xù)教育,具體操作流程
外貿(mào)企業(yè)辦理營業(yè)執(zhí)照以后,都需要操作那些東西?
老師,匯算清繳時我把銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)加到一起申報(bào)時,提示和報(bào)表不一致,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,小型微利企業(yè),只填寫管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)時就沒有問題了,這該怎么填
公司是一家外貿(mào)公司,今年開始沒有業(yè)務(wù),但是公司賬戶里有幾百萬出口退稅款,這些錢怎么才可以取出來?老板還有另外一家生產(chǎn)型自主經(jīng)營出口的公司正常經(jīng)營,可以把那家外貿(mào)公司賬戶上的錢直接作為投資款投資到這家生產(chǎn)型公司嗎?如果可以,打算做股東變更。這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?或者有其他什么好的方法把外貿(mào)公司賬上的錢取出來?
那這種的我應(yīng)該怎么調(diào)整呢老師
你好,需要把資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款欄次填寫?
就是我做賬的時候把應(yīng)該掛到其他應(yīng)付款的數(shù)字,掛到其他應(yīng)收款這面
你好,需要把資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款欄次填寫? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
老師,我的意思是我不會這么做。麻煩您大概說一下
你好,需要把資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款欄次填寫? 比如你資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)1萬,就填寫在其他應(yīng)收款欄次正數(shù)1萬就是了?
非常感謝老師,但是我的資產(chǎn)負(fù)債表都是電腦自動生成的,那我是不是就是在做分錄的時候直接掛到其他應(yīng)收款科目就可以了
你好,是的,是這樣的
好的,非常感謝老師指導(dǎo)
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。謝謝