學(xué)員你好,看下報(bào)表取數(shù)公式是不是有問(wèn)題,再看下其他應(yīng)付款是否有借方余額
老師我9月份沒有應(yīng)付賬款,明細(xì)里面也沒有應(yīng)付賬款,資產(chǎn)負(fù)債表里出了應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù)
老師您好,從20年8月開始,我的資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)付款數(shù)字都是負(fù)數(shù),但是資產(chǎn)負(fù)債表都是平的,我這么做合不合適呢
老師 你好,我想問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款是怎么得出的呢? 在資產(chǎn)負(fù)債表里能用公式得出嗎? 知道是取數(shù)據(jù): 其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額加其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表里好像沒有其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額和其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額 這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)。 所以我不太明白。
老師,晚上好! 為何我的資產(chǎn)負(fù)債表里面的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)呢? 我點(diǎn)開看了對(duì)應(yīng)明細(xì)賬所有數(shù)據(jù)都是正數(shù)呢?
老師,我拉開看資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款里的數(shù)據(jù)怎么是負(fù)數(shù)的啊,這是為什么呢,
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來(lái)的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長(zhǎng)期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
我不懂得看
老師,是這樣的
老師,這是我所有的明細(xì)
支付8月報(bào)銷款后借方余額,你看一下,借方余額就是負(fù)數(shù)
那是什么原因產(chǎn)生的呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)借方余額是怎么產(chǎn)生的需要怎么處理呀
我全部核對(duì)了,借貸都有呀,就是這個(gè)399.5是八月份沒有報(bào)這次補(bǔ)的,
那你就得全部整理一下了,一個(gè)個(gè)核對(duì)