是全額計入收入 做賬這個賬務處理是按全額做收入
保安公司差額征收收入,未扣除前收入如何確定,是按發(fā)票金額嗎?
老師,你好,請問差額征收,是按扣除后的金額入收入,還是全額計入收入?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,請問下差額開票收入是按全額收入還是差額收入計算有沒有超500萬?
勞務派遣差額征稅計算所得稅的收入是按全額還是差額后的?
老師你好,我公司差額征收,例如合同金額21000,扣除金額18240,我們發(fā)票上金額20868.57,稅額131.43,這個收入是錄入20868.57還是按合同金額21000/1.05價稅分離啊
老師,我想問問外經(jīng)證是在我們公司還是在稅務局,因為我在我們公司也沒有找到
2題 為什么增加股東財富 反而從公司角度不可以
老師,成本核算是內賬,總工時1500,正常有效生產(chǎn)工時是1000小時,客戶退回來的售后機返修工時300小時、其他浪費工時200(包括培訓,開會,來料不良挑選)是不是這樣分開核算
求會計簡歷模板,怎么寫簡歷
一般納稅人免稅銷售額備案去哪備呢
出口貨物,國際運輸費用可以退稅嗎?發(fā)票應該怎么開?
請教,外貿(mào)公司一般貿(mào)易出口食品,商檢金額是按出廠價格還是跟國外客戶的銷售價格?有啥區(qū)別?
老師,您看我以下的分錄對嗎? 一個公司僅是買賣汽車配件,叉車折舊: 借:管理費用-折舊費 420 貸:累計折舊 420 貸方用累計折舊這個科目對嗎?
個體戶租金一個月200元,想要房東開票,一次性開一年的發(fā)票2400元,需要交增值稅嗎,因為我看一個月不超500是不用交,但是麻煩,一次性買一年的票 這種要交嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤是不是等于利潤表的凈利潤?
然后匯給別人的部分做主營業(yè)務成本是嗎?
是的,是的,是的,是的
開票當月確認收入,同時也要暫估成本,確認成本嗎?
還是可以匯款出去的時候再做主營業(yè)務成本?
這個是開發(fā)票確認收入,對應這個確認成本,
當月就要確認成本的是嗎?那之前老會計都做錯了
那當月就要馬上確認成本是嗎
你這個對應這個 做收入,主營業(yè)務收入對應成本就需要這個月做
以前我們老會計都是按扣除后的金額來確認收入的,等于沒有列成本,那這樣怎么辦?
這個正規(guī)是需要去更正申報,你這個收入少做了
那你們要是根據(jù)收入判斷招待費,等這個扣除少了
老師,是什么意思???我們收入申報的,都沒有問題,增值稅,企業(yè)所得稅都沒有報錯,只是賬上沒有列這個成本,直接從收入里面減除了
你這個企業(yè)所得稅收入不是按賬上收入來嗎,你這個賬上收入不是少做按差額做嗎,
那這個對應主營業(yè)務收入不是少嗎,這個對應需要去更正申報了,之前年報
收入沒錯,成本沒有列,直接做賬的時候從收入里面剪掉了,
不是減掉嗎,那這個咋沒有問題,收入100 ,成本 80 ,你這個對應賬上不是做主營業(yè)務收入 20 嗎還是做主營業(yè)務收入100 ,那你這個說減掉指的是啥
賬上做20收入
那這個收入不是少做嗎,這個要是招待費,你這個發(fā)生額60%和收入千分之五,取小,之前是100乘以千分之五,你現(xiàn)在直接20萬乘以千分之五了,這個口徑小了你還少稅前扣除,需要去更正之前年報,改之前賬
都是主營業(yè)務成本
對哦,我明白你的意思了,會影響業(yè)務招待費
是,這個是需要去調之前申報表,
除了業(yè)務招待費有問題,其他的其實收入也有剪掉成本了,是吧??可是十幾年前任的老會計都是這么做賬的
這個有問題,你不想改之前話,你把你負責期間按實際做,之前不管,