你好,是的,沒有抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù)可以填這里邊

我想問下,增值稅納稅申報里邊附表二,有個待抵扣進項稅額,是不是沒有抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù)可以填這里邊
請問老師,問題一比如我收到一張發(fā)票,不想抵扣,但是我需要些里的費用,是不是這樣做?借:庫存商品 應交稅費——待抵扣進賬稅額 貸:銀行存款 ?問題二假如可以這樣做,計算本期應交增值稅就不算這個是吧?問題三,待抵扣進賬稅額數(shù)據(jù)需要填在增值稅申報附列表2中填寫嗎?
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費申報表附表附列資料二時,下面的第三項待抵扣進項稅額里第25行期初已認證相符但未申報抵扣,1。這個是指已經(jīng)認證但是未申報抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個個人用來消費了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進項轉(zhuǎn)出?
進項專票不抵扣的話,是不是直接不勾選就可以了?在增值稅申報表附表二中的待抵扣進項稅額中需要填寫嗎?
勾選的增值稅進項抵扣數(shù)據(jù)和附表二的數(shù)據(jù)有一個差額,就是員工出差的火車票計算的進項稅額填寫在附表二中,但是勾選的數(shù)據(jù)里面沒有,申報增值稅的時候,出現(xiàn)這種情況,是正常的嗎
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?