你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸:營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額,兩項(xiàng)都不轉(zhuǎn)入 應(yīng)交增值稅—未交增值稅轉(zhuǎn)出。把他們科目的余額一直累計(jì)著,(利用本月坐上月賬)到時(shí)候根據(jù)稅務(wù)保稅查上月交多少增值稅,直接登記:借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅—未交增值稅,可以嗎? 2問(wèn)題:一張進(jìn)項(xiàng)票拿來(lái)本月不知道會(huì)不會(huì)認(rèn)證。我是先把它放到應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 還是 把它放入應(yīng)交增稅待認(rèn)證?麻煩老師幫忙把增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,還有待認(rèn)證啊等等科目對(duì)接轉(zhuǎn)換講解一下
老師,我們賬務(wù)上1月份賬務(wù)上有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅,月未進(jìn)行了賬務(wù)處理,將進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,也將轉(zhuǎn)出未交增值稅余額轉(zhuǎn)入未交增值稅。2月接到專(zhuān)管員通知,公司繼續(xù)延續(xù)去年的疫情稅收優(yōu)惠政策,可免征增值稅,請(qǐng)問(wèn)我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師 簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 稅額在當(dāng)月在稅局就繳了 增值稅還要用轉(zhuǎn)出未交增值稅來(lái)過(guò)渡嗎 簡(jiǎn)易計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)也不能抵的 賬務(wù)要怎么處理 借:銷(xiāo)項(xiàng) 貸:轉(zhuǎn)出未交 借:轉(zhuǎn)出未交 貸:未交增值稅 交稅的時(shí)候 借:未交增值稅 貸 銀行存款嗎
老師月末增值稅的賬務(wù)處理怎么做賬?您看下面的分錄是這樣嗎 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 問(wèn)題1:如果進(jìn)項(xiàng)多,有留抵的進(jìn)項(xiàng)還用月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎? 問(wèn)題2:月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,只是針對(duì)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)兩個(gè)明細(xì)嗎,如果其他增值稅三級(jí)科目也有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 問(wèn)題3:問(wèn)什么要做這樣的結(jié)轉(zhuǎn),月末我直接根據(jù)進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)的差額,直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,可以嗎 麻煩老師按順序回答,謝謝,辛苦
你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們之前會(huì)計(jì)月末增值稅直接是借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,但是銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在賬上應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方余額524642.35,進(jìn)項(xiàng)稅額借方509570.94,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額100065.26,但我們實(shí)際應(yīng)交的增值稅還有5139.41,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我要怎么調(diào)平呢?
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專(zhuān)學(xué)歷采集,非全日制大專(zhuān)學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱(chēng)考試嗎?
老師 客戶(hù)叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表?。咳ツ甑哪陥?bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
老師,社保說(shuō)沒(méi)登錄銀行啥意思?。?/p>
這個(gè)為什么是預(yù)付賬款不是長(zhǎng)期代攤g
老師 客戶(hù)這個(gè)月有一單出口 我不知道怎么申報(bào)增值稅
老師,這題A不是也不對(duì)嗎
老師,你好,我2020年通過(guò)了稅務(wù)師的稅一和稅二,2021年沒(méi)過(guò),2022年通過(guò)了財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),2023年通過(guò)了涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),2024年法律沒(méi)過(guò),那2020年的稅一和稅二是否已過(guò)期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請(qǐng)教老師
你好老師,我想問(wèn)一下,這個(gè)是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報(bào)
進(jìn)項(xiàng)稅不用做轉(zhuǎn)出是吧
是的,不轉(zhuǎn)出也不影響的
另外,我這個(gè)月收到的專(zhuān)票,是不是不用做進(jìn)項(xiàng)呀,全部計(jì)入費(fèi)用,還是先做進(jìn)項(xiàng),月底做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
是的,不用做進(jìn)項(xiàng)呀,全部計(jì)入費(fèi)用
未交增值稅是抵減了進(jìn)項(xiàng)稅的金額,是不是還要將進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入相關(guān)的費(fèi)用和成本科目呀
同學(xué),你已經(jīng)認(rèn)證了就不需要
我沒(méi)有認(rèn)證,因?yàn)閷?zhuān)管員通知免稅,我就沒(méi)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
如果沒(méi)認(rèn)證,是不是要調(diào)賬呀
沒(méi)有認(rèn)證就直接去調(diào)賬做費(fèi)用
調(diào)賬是整張憑證沖紅重做,還是直接把稅計(jì)入費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅做紅字
都可以,看你自己習(xí)慣