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應(yīng)交稅費這個科目?月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?什么情況下不需要做任何分錄?什么情況下需要做分錄?每個月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2021-02-22 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-22 09:49

你好,是一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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快賬用戶8733 追問 2021-02-22 09:49

是的是的

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齊紅老師 解答 2021-02-22 09:52

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 第一個和第二個分錄月末做或者是年末做都可以這個自己決定 第三個分錄這個只要需要交增值稅,當(dāng)月需要做這個分錄。

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快賬用戶8733 追問 2021-02-22 10:05

如果2020年沒有需要繳納增值稅,而且2020年末借方余額為3308.22,但是我沒有做任何結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在2021年1月需要交增值稅了,我需要補做一個2020年的分錄嗎

如果2020年沒有需要繳納增值稅,而且2020年末借方余額為3308.22,但是我沒有做任何結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在2021年1月需要交增值稅了,我需要補做一個2020年的分錄嗎
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齊紅老師 解答 2021-02-22 10:09

你好是的,需要補做一個的。

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快賬用戶8733 追問 2021-02-22 10:09

補做哪個會計分錄呢?我這個圖片需要怎么做會計分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-02-22 10:11

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費,未交增值稅,需要做這個分錄。

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快賬用戶8733 追問 2021-02-22 10:14

看不懂呢,不是要補做一個2020年的會計分錄嗎?你這個是2021年需要做的分錄吧?

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快賬用戶8733 追問 2021-02-22 10:14

2020年末有一筆借方余額3308.22,這個需要補結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是什么會計分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-02-22 10:15

你好,借方有余額,是轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額嗎?是s留底不需要管的,不需要結(jié)轉(zhuǎn),就在放在那里就行。

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快賬用戶8733 追問 2021-02-22 10:19

不是說月末或者年末需要做第一個或者第二個分錄的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-22 10:20

你光說你的借方余額是多少?你沒有說哪個科目,我上面問你的是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅科目余額借方

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齊紅老師 解答 2021-02-22 10:21

沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話,你所有的業(yè)務(wù)都結(jié)轉(zhuǎn)上,我給你寫的完整的分錄就是那個。

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齊紅老師 解答 2021-02-22 10:21

你那個沒做 做那個

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你好,是一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2021-02-22
你好 一般納稅人做結(jié)轉(zhuǎn) 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-03-02
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-09-22
同學(xué),按下面的分錄來結(jié)轉(zhuǎn)
2021-02-22
您好!如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
2021-01-21
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