同學(xué)你好,1月建賬的話,需要把應(yīng)交增值稅和附加稅計提出來的。期初和稅相關(guān)的,增加應(yīng)交稅費科目金額即可。
還有個問題有關(guān)城建稅附加提取的,不知道你們實務(wù)中怎么操作,一般而言當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅不是在當(dāng)月繳納,比如上月未交增值稅4萬,本月繳納的,本月銷項稅額12萬,進賬稅額9萬,本月應(yīng)繳納的增值稅是3萬,計提城建和教育費附加時是按本月實際繳納的4萬計提還是按當(dāng)月應(yīng)繳納的3萬計提城建和教育費附加
我們企業(yè)以前增值稅期末留抵退過稅500萬,中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬元,這個相關(guān)政策上說對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加的計稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應(yīng)的賬務(wù)實務(wù)上就不用計提了,那在申報增值稅的時候,附加稅也會自動減除,還是要填寫什么附表啊
老師。我們建筑公司去異地做工程。上個月在當(dāng)?shù)亻_了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個稅種。那我這個月報稅的時候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進報表里。把現(xiàn)場繳納的稅刨掉報送對吧。 但是增值稅報完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來計算的。系統(tǒng)會自動帶出增值稅稅額。那我按照實繳的稅額來計算附加稅的話。我在項目上交的附加稅怎么做賬呢。
想問下我們21年1月建賬的話,需要把應(yīng)交增值稅和附加稅計提出來嗎??出去我12月的增值稅3萬,附加稅4000, 那期初和稅相關(guān)怎么建???
請問一月報12月份的賬需交增值稅,那么轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:末交增值稅 計提附加稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費/城建稅/教育稅附加/地方教育稅附加 印花稅實際扣款是2023年1月份,那么印花稅也是應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅嗎?
老師,您好,我們是做培訓(xùn)的,一般納稅人,增值稅按簡易計稅,我現(xiàn)在申報增值稅,我的報表只需要在3%征收率的服務(wù)那填收入金額就可以了,其他的不用填是把
我是商貿(mào)企業(yè),用現(xiàn)金支付運費,對方開票,借:銷售費用 進項稅 我是商貿(mào)企業(yè),用現(xiàn)金支付運費,對方未開票,借:其他應(yīng)收款 這2個不同借方,沒明白
戶抖音提現(xiàn)到公司賬戶怎么做賬
老師,按摩椅的發(fā)票可以抵扣入賬嗎
老師,投資款可以一點一點的轉(zhuǎn)嘛
老師,想問一下實際的業(yè)務(wù) 本公司a企業(yè)給山西b企業(yè)開具發(fā)票,結(jié)果c公司給a企業(yè)回的款項,怎么做賬務(wù)處理。
老師,如果酒店行業(yè)實際控制人不愿交稅,所以不愿把資料提供給財務(wù),但介紹人讓財務(wù)繼續(xù)做下去而且一年代理費已付,那請問財務(wù)還要不要跟店員確認(rèn)上月個稅申報工資表,因為店員也歸實際控制人管?
老師,我想問一下,我司是小規(guī)模納稅人,銷售初級農(nóng)產(chǎn)品,之前一直是開免稅普票的,后面因為有客戶需求就開票專票3%,請問后續(xù)還能繼續(xù)開免稅普票嗎
老師,我也不知道為啥要是遇到男老板 男領(lǐng)導(dǎo)都能和平相處,工作也比較順利。要是女老板 女的管事,我就特相處不來,也不知是咋回事
老師咨詢一下,我是小規(guī)模納稅人。給個體戶不做賬那種簡易戶銷售商品。也沒簽合同。銷售額三萬對方也沒要求發(fā)票這些。我這邊做無票收入還會產(chǎn)生印花稅嗎
稅金及附加和期間費用期初都是0對嗎
同學(xué)你好,對的,你理解正確。
比如12月的增值稅是30000 附加稅4000 期初建賬 貸方余額應(yīng)交稅費-未交增值稅30000 貸方余額應(yīng)交稅費-教育費附加…加起來就是4000
同學(xué)你好,是的,是的,就這樣的。