同學(xué)你好,這個主表是依據(jù)附表一,附表二,等所填數(shù)據(jù)生成的,次年自動轉(zhuǎn)到第八欄是因為你公司沒有在退稅軟件里面去申請退稅的操作,所以這個數(shù)據(jù)留下來到次年也會體現(xiàn)的;
老師請問一下我是出口企業(yè)申請免稅,我報增值稅的時候是要填寫到第七欄,到第二年做匯算清繳的時候全部結(jié)轉(zhuǎn)到第八欄呢?還是每次出口的時候就直接申報到第八欄
老師 我們是工業(yè) 免抵退出口的 我們申報增值稅的時候 跑到第八項是免稅銷售 是不是應(yīng)該再第七欄免抵退 什么原因?qū)е拢?/p>
外資企業(yè),1月份收到供應(yīng)商發(fā)票,退稅勾選,但是沒有申請退稅,3月份我們自己開了紅字信息表,供應(yīng)商給我們開負(fù)數(shù)發(fā)票,申報增值稅的時候,是不是只需要在附表二,第3欄跟第20欄填寫負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額就可以了
老師您好。想問一下:外貿(mào)出口企業(yè)的增值稅申報表,銷售收入是需要填在免稅下面的吧。那就是這個是什么時候申報表填寫呢?收到收入的時候早,申請退稅晚。是收入那個月就填?還是驗證進(jìn)項發(fā)票的時候???
第二個季度開票小于300,000。但是那個稅控盤里面顯示要交2000多塊錢的稅,實際上不是有政策300,000以內(nèi)免稅嗎?是不是到時我填增值稅申報表的時候,未達(dá)到免征額的金額填到那一欄中系統(tǒng)是不是就會自動帶出,不需要繳納增值稅呢?
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
這個不是自動轉(zhuǎn),還是要自己去操作的,我的意思是說我看了有些會計是直接每個月做到免稅第八欄,但有些會計是先都做到第七欄,等明年的時候再結(jié)轉(zhuǎn)到第八欄,這兩種做法哪種對呢
同學(xué)你好,第7欄是免、抵、退這三種的,第8欄是免稅的;因為有些企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè)出口,又有進(jìn)口原材料的,類型不一樣;
那像這個表是直接做的第八欄,是什么企業(yè)呢
同學(xué)你好,要看你企業(yè)的性質(zhì)來判斷,如果是商貿(mào)型的,就是免稅這個;