這個(gè)最好是按1% 萬(wàn)一超過(guò)30萬(wàn),需要交稅,不一定可以按1%交稅,需要看你稅局了,
建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人銷售發(fā)票普票1%稅率開(kāi)3%有沒(méi)有關(guān)系,報(bào)稅按1%
小規(guī)模納稅人開(kāi)1%的票,不超45萬(wàn),直接填第十行,發(fā)票的不含稅銷售額嗎,19,20行跳出來(lái)的稅額3%和開(kāi)票的稅額1%金額不一樣,有關(guān)系嗎
老師:小規(guī)模納稅人銷售發(fā)票1%,納稅申報(bào)表是3%,那做銷售收入時(shí),按1%還是3%?
小規(guī)模納稅人開(kāi)票問(wèn)題 小規(guī)模納稅人稅率3%,減按1% 那開(kāi)普票按3%開(kāi)票嗎,這樣不含稅銷售額低 如果按1%開(kāi)銷售額高一點(diǎn) 那個(gè)是正確的 理由 感謝
老師,小規(guī)模納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)的收入的開(kāi)票稅率是3,開(kāi)具普票按1%,增值稅申報(bào)是按1%,那開(kāi)專票稅率是3%還是1%,增值稅申報(bào)按1%還是按3%申報(bào)
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
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已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)了
這個(gè)需要看你稅局那邊是可以按1% 可以申報(bào)交稅,你需要電話你稅局那邊,有地區(qū)學(xué)員反饋是可以,有反饋是按1% 申報(bào)稅局電話通知按3%交稅呢,