同學(xué)你好 這個(gè)得全額紅沖然后只開沒退的部分
你好,老師,請(qǐng)問一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模納稅人,已開普票,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人要退貨,如何進(jìn)行處理呢? 發(fā)票是2019年開的,現(xiàn)在是不是要開一張紅字發(fā)票,沖退貨的金額呢
老師您好,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,前幾個(gè)月沖紅了一般納稅人時(shí)期的發(fā)票,現(xiàn)在沖紅部分的銷項(xiàng)稅額無法抵減也不能退回,請(qǐng)問沖紅部分的銷項(xiàng)稅額賬上怎么處理
老師好,咨詢一個(gè)問題,2年前公司是小規(guī)模納稅人,當(dāng)時(shí)銷售貨物開具了1%的普通發(fā)票,現(xiàn)在公司是一般納稅人了,但是之前的部分貨物退回,現(xiàn)在開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖可以只沖銷退回部分的 發(fā)票嗎
老師好,有兩個(gè)問題: 1、一般納稅人公司,公司購買了幾臺(tái)設(shè)備,貨物已經(jīng)到了,款項(xiàng)未付,發(fā)票也未收到,請(qǐng)問怎么做賬? 2、小規(guī)模公司,當(dāng)月有銷售,已收到款,并開具發(fā)票,后續(xù)銷售退回,款項(xiàng)退回,但發(fā)票未紅沖,請(qǐng)問怎么做賬?
老師,23年的銷售業(yè)務(wù)已經(jīng)開了發(fā)票,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,我們開出去的是普票,但24年對(duì)方退了幾樣物品回來,那退回的物品發(fā)票怎么開?因?yàn)榘l(fā)票是開在一起的,是普票又不能部分紅沖
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
好的,但是我現(xiàn)在開沒退的部分稅率就是13%了
同學(xué)你好 對(duì)的 那你就部分紅沖吧
可以部分紅沖有沒對(duì)應(yīng)的文件呢
同學(xué)你好 這個(gè)沒有 但是你只能部分紅沖