你好 你們協(xié)議當(dāng)時(shí)有沒有跟這個(gè)往來科目怎么處理的。? 比如應(yīng)收賬款那你就讓對(duì)方公司把科目平了在給你 。 你就期初建賬? 往來科目 計(jì)入0去。?
我們公司之前是代帳公司做帳,弄的帳很亂,應(yīng)收應(yīng)付和實(shí)際上的對(duì)不上,有些公司都沒有業(yè)務(wù)往來了,帳上還有余額,這些不平的應(yīng)收應(yīng)付怎么做分錄調(diào)平?
老師:我們買過來一家公司,買過來暫時(shí)還不會(huì)經(jīng)營,之前的財(cái)務(wù)發(fā)給我一個(gè)余額表,讓我接著開賬,實(shí)際我們接過來,都是0,不用付也不用收應(yīng)付應(yīng)收款等,但賬上其他應(yīng)收,應(yīng)付,稅,應(yīng)付職工薪酬等,如圖上有余額,請(qǐng)問,這樣接賬有問題嗎?我可以接著做賬嗎?謝謝,如果可以,我該怎么做賬?謝謝哦,
買的空殼公司,賬上應(yīng)收應(yīng)付都有余額,我們拿來不用付不用收,相當(dāng)于0起步的新公司,我是接著之前的余額建賬?還是從0建賬?謝謝
我們買過來的公司,應(yīng)收應(yīng)付賬上都還有余額,公司轉(zhuǎn)讓協(xié)議說了我們現(xiàn)在不承擔(dān)轉(zhuǎn)讓前的應(yīng)收應(yīng)付,我們相當(dāng)于是0公司,但是之前賬上的應(yīng)收應(yīng)付余額該怎么做平?謝謝
你好,請(qǐng)問我司近期收購了一家公司,收到了該公司之前的賬簿。發(fā)現(xiàn)賬面上還有他們公司之前的庫存商品和固定資產(chǎn),還有一些應(yīng)收應(yīng)付款賬面余額沒平,我應(yīng)該怎么處理?
你好 請(qǐng)問大學(xué)要畢業(yè)了 老師要求填寫高等畢業(yè)生登記表 我需要填寫 我復(fù)讀那一年嗎
營業(yè)執(zhí)照辦了好幾年了一直沒用,也沒去注銷
老師,因?yàn)槲覀內(nèi)ツ觊_辦期的投資結(jié)算費(fèi)去年年底才經(jīng)過兩個(gè)公司的財(cái)務(wù)確認(rèn),有改動(dòng),所以去年的季度財(cái)報(bào)我最近全部更改了,但企業(yè)所得稅沒有更改,我已經(jīng)申報(bào)了年報(bào),現(xiàn)在直接做企業(yè)所得稅匯算清繳可以嗎,只是更正了去年的財(cái)報(bào)
請(qǐng)教出口退稅老師,請(qǐng)介紹出口業(yè)務(wù)運(yùn)作流程?指的是?
老師這種補(bǔ)以前年度稅收沒補(bǔ)收入直接補(bǔ)稅這種怎么做賬
投資性房地產(chǎn)的維修費(fèi),為什么要計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本?難道維修費(fèi)屬于是費(fèi)用化支出?有點(diǎn)轉(zhuǎn)不明白了?
2024年工資計(jì)提11010沒有發(fā)放。 那又在2025年1月份沖了489.03并發(fā)放(12月份工資一部分) 那么匯算清繳工資薪金怎么填。
老師,您好,我們是雙軟企業(yè),在做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,目前暫時(shí)還是適用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,研發(fā)費(fèi)用有單獨(dú)填一張表,期間費(fèi)用明細(xì)表是不是可以不填呀?
我方向上級(jí)單位借款簽署借款合同,需要注意協(xié)議里哪些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),上級(jí)收取利息時(shí)是否需要給我方開發(fā)票?
工商年報(bào)的納稅總額在哪查
前公司只有老板,會(huì)計(jì)早就離職了,都沒有調(diào)平,現(xiàn)在交我這里就這樣的,我該怎么做?謝謝
?你好你就先試算平衡 。 把往來科目錄入是0 。 然后其他科目的余額整理好 來錄入。 差額計(jì)入 利潤分配去?
差額計(jì)入資本公積其他可以嗎?
?你好? ?不能計(jì)入這個(gè)科目去??