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你好,請問我司近期收購了一家公司,收到了該公司之前的賬簿。發(fā)現賬面上還有他們公司之前的庫存商品和固定資產,還有一些應收應付款賬面余額沒平,我應該怎么處理?

2023-01-04 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-04 16:12

你好同學,一些往來科目,你可以進行一個對沖,然后庫存商品,,咱可以把它處理掉,借待處理財產損益,貸,庫存商品,然后借營業(yè)外支出,貸,待處理財產損益

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你好同學,一些往來科目,你可以進行一個對沖,然后庫存商品,,咱可以把它處理掉,借待處理財產損益,貸,庫存商品,然后借營業(yè)外支出,貸,待處理財產損益
2023-01-04
同學你好,收到錢時,借:銀行存款,貸:固定資產清理,應交稅費-應交增值稅-銷項。根據固定資產清理數據,借:固定資產清理,累計折舊,貸:固定資產。根據固定資產清理余額,借:固定資產清理,正數或者負數,貸:資產處置收益,正數或者負數。
2022-09-17
同學你好 你沖減暫估的是不是多沖減了
2023-03-21
就掛一個科目就是了,科目掛多了查賬很麻煩
2023-02-03
您好,您這種情況只能通過實地盤點來確認,庫存現金、銀行存款、應收應付及固定資產的相關金額。差額可以計入未分配利潤。
2022-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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