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買的空殼公司,賬上應(yīng)收應(yīng)付都有余額,我們拿來(lái)不用付不用收,相當(dāng)于0起步的新公司,我是接著之前的余額建賬?還是從0建賬?謝謝

2020-12-25 21:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-25 21:21

您好,是接著原來(lái)的賬繼續(xù)。

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快賬用戶5299 追問(wèn) 2020-12-25 21:22

那那些不用付不用收到錢,一直掛賬上?那是不是不符合實(shí)際情況了?

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快賬用戶5299 追問(wèn) 2020-12-25 21:22

這些數(shù)據(jù)用不用怎么處理?

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齊紅老師 解答 2020-12-25 21:24

您好,您可以用現(xiàn)金支付。

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快賬用戶5299 追問(wèn) 2020-12-25 21:35

如圖上還有這么多余額,還有固定資產(chǎn),怎么處理?謝謝

如圖上還有這么多余額,還有固定資產(chǎn),怎么處理?謝謝
如圖上還有這么多余額,還有固定資產(chǎn),怎么處理?謝謝
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齊紅老師 解答 2020-12-25 21:47

您好,若沒(méi)有實(shí)物,做報(bào)廢處理

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快賬用戶5299 追問(wèn) 2020-12-26 11:01

實(shí)物是之前公司的,我們買過(guò)來(lái)就沒(méi)有實(shí)物了,

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快賬用戶5299 追問(wèn) 2020-12-26 11:02

還請(qǐng)老師:將圖片上的余額,一項(xiàng)一項(xiàng)幫我講一下,該怎么處理掉,非常感謝

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齊紅老師 解答 2020-12-26 12:52

您好,沒(méi)有實(shí)物做報(bào)廢處理,往來(lái)用現(xiàn)金沖平

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您好,是接著原來(lái)的賬繼續(xù)。
2020-12-25
是這個(gè)樣子的,只要你買的人家這個(gè)公司啊,就不管你們的協(xié)議是什么樣的,作為這個(gè)會(huì)計(jì)主體都是這個(gè)公司,那么你現(xiàn)在建賬的話是要按照他原來(lái)的期末數(shù)據(jù)來(lái)作為你的期初余額進(jìn)行建賬處理。 你上面有資產(chǎn)類的余額,有負(fù)債類的余額,那么你直接把這些余額作為你的期初數(shù)據(jù),在新建的賬套里面錄入就可以了。
2020-12-26
你好 你們協(xié)議當(dāng)時(shí)有沒(méi)有跟這個(gè)往來(lái)科目怎么處理的。? 比如應(yīng)收賬款那你就讓對(duì)方公司把科目平了在給你 。 你就期初建賬? 往來(lái)科目 計(jì)入0去。?
2021-02-18
同學(xué)你好,這上面有余額的科目你要對(duì)清楚后再接賬做
2020-12-11
你好,同學(xué)的意思是說(shuō)買來(lái)這家公司,他們的往來(lái)你們不用管了嗎?
2020-12-06
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