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老師,我是今年剛接上這個賬,我們公司去年給供應商多付了1000元,今年采購材料是把這1000元抵了,之前沒有賬,抵得這1000元怎么做賬,

2021-02-18 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-02-18 15:03

之前多付的做在哪個科目了

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快賬用戶9194 追問 2021-02-18 15:05

之前沒有賬

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齊紅老師 解答 2021-02-18 15:10

那你要補上之前的賬才可以的 不然你這個一千沒法做

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快賬用戶9194 追問 2021-02-18 15:12

這個要怎么補,之前的都沒有數(shù)據(jù),只是在付款是推出來的數(shù)巨

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齊紅老師 解答 2021-02-18 15:21

那你直接掛其他應付款借方1000期初數(shù)就行了 然后 做分錄 借原材料 貸其他應付款

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之前多付的做在哪個科目了
2021-02-18
同學,你好,對方還會找你們要這個錢么?如果不要那么這個200元直接入營業(yè)外收入就可以了
2022-01-11
借:原材料5000 貸:銀行存款5000
2022-04-23
借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅銷項稅
2025-03-15
同學你好 這個之前沒有做其他應收款嗎 現(xiàn)在收到?jīng)_其他應收就行了
2021-11-25
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