之前多付的做在哪個科目了
老師,我我們單位買了一個旗桿,之前付定金1000元,從對公上轉的,今天從個人卡付了4656給我公司員工支付給這個送旗桿的人,他有發(fā)票,這賬回頭怎么走
老師,我是今年剛接上這個賬,我們公司去年給供應商多付了1000元,今年采購材料是把這1000元抵了,之前沒有賬,抵得這1000元怎么做賬,
我們公司賬上顯示采購原材料貨款是1000元,可是供應商對賬單上顯示800元,那我們公司就少付200元,但是實際上貨款是1000元,是供應商弄錯了,那我做內賬,這個200元要怎么做啊,貨款還沒付的
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算材料費2000元,并且支付給了供應商,今年供應商把2000元退回來了,請問我怎么做賬?是通過調整以前年度損益,還是直接沖紅今年的制造費用?如果是調整以前年度損益,那么會計分錄是什么?如果是沖紅今年的制造費用,那么會計分錄是什么?
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算了維修費2000元,并且供應商也開了2000元的專票給我們,我公司把2000元款項支付給了供應商,并且抵扣了進項稅,也計入了去年損益,今年供應商把2000元退給我們了,那么我現(xiàn)在如何做賬呢?是通過調整以前年度損益,還是直接沖紅管理費用?如果是調整以前年度損益,那么會計分錄是什么?如果是沖紅管理費用,那么會計分錄又是什么?。非常感謝!?。?!
老師您好,請問公司去年12月開戶,銀行1月開戶,現(xiàn)在銀行說長時間賬戶不動要封賬戶,這個需要動賬一下,請問這個需要誰讓賬戶里轉賬合適呢?
采購辦公用品和生產(chǎn)線上的零星部件,可以不帶發(fā)票嗎?現(xiàn)在審核單據(jù)沒發(fā)票給不給過
請問研發(fā)新產(chǎn)品的模具5萬多元、是一次性做研發(fā)費用還是計入固定資產(chǎn)、按折舊金額計入研發(fā)費用?
收到工會經(jīng)費返還,怎么做賬
12月20日,庫管部收到從石家莊西圣有限公司購買的包裝箱,驗收入庫是發(fā)現(xiàn)少了5個,其他均已驗收入庫。經(jīng)查實,確實是供應商少發(fā),供應商承諾下個月初將5個剩余的包裝物發(fā)貨。應收70,實收65,單價30,金額1950,會計分錄,一張憑證
老師,公司經(jīng)營 地址已在工商那邊變更,但稅務還沒申請變更,不過我登錄稅務系統(tǒng)查看地址已經(jīng)變?yōu)樾碌刂妨耍惥诌€是原來的,請問如果我想開專票的話,地址應該是原來的還是新的?
老師,貸款利息支出是不是只能開普票回來,不能開專票,開了專票也不能抵扣
老師 您好~咨詢下,收到通訊服務費電子普票,上面稅額* 發(fā)票金額就一個。公司作為一般納稅人,這種普票怎么報銷處理?
老師,一般問年度納稅額指的是總繳納金額嗎?包含企稅、增值稅、印花稅、個稅對嗎
請問個體戶公戶上的40萬轉給其他個人,不用開票以后也不用還,這個在稅務上有問題嗎
之前沒有賬
那你要補上之前的賬才可以的 不然你這個一千沒法做
這個要怎么補,之前的都沒有數(shù)據(jù),只是在付款是推出來的數(shù)巨
那你直接掛其他應付款借方1000期初數(shù)就行了 然后 做分錄 借原材料 貸其他應付款