同學(xué),你好,對(duì)方還會(huì)找你們要這個(gè)錢么?如果不要那么這個(gè)200元直接入營業(yè)外收入就可以了
老師,我是今年剛接上這個(gè)賬,我們公司去年給供應(yīng)商多付了1000元,今年采購材料是把這1000元抵了,之前沒有賬,抵得這1000元怎么做賬,
老師,請(qǐng)問一家供應(yīng)商在賬套里顯示還有余額,但是實(shí)際上我們公司已經(jīng)不欠供應(yīng)商貨款了,這個(gè)要怎么調(diào)整呢?
我們公司賬上顯示采購原材料貨款是1000元,可是供應(yīng)商對(duì)賬單上顯示800元,那我們公司就少付200元,但是實(shí)際上貨款是1000元,是供應(yīng)商弄錯(cuò)了,那我做內(nèi)賬,這個(gè)200元要怎么做啊,貨款還沒付的
供應(yīng)商的原材料出現(xiàn)了問題,導(dǎo)致需要給我們企業(yè)賠款,但是因?yàn)橘r款金額較少,假設(shè)說就5萬元吧,當(dāng)月與供應(yīng)商對(duì)賬,貨款是60萬元,于是協(xié)商在當(dāng)月貨款中沖掉,那就是說當(dāng)月貨款是60-5=55萬元。供應(yīng)商按照55萬元開票給企業(yè),企業(yè)將來到期付款,也只是支付55萬元,我想問這種情況,在稅務(wù)上可行嗎?可以這樣子操作嗎?
供應(yīng)商給我們開13點(diǎn)的票,實(shí)際收取5個(gè)點(diǎn),這種要怎么做會(huì)計(jì)分錄? 比如,購買1000元的餅干,價(jià)稅合計(jì)的票面金額是1130元,賬款已付,貨未發(fā) 借:預(yù)付賬款 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)130 貸:銀行存款 1130 當(dāng)供應(yīng)商發(fā)貨了 借 庫存商品1076.19 貸 預(yù)付賬款 1000 76.19 如果按票面金額是需要這樣做,但是實(shí)際上,供應(yīng)商只收了5個(gè)點(diǎn),也就是說,他會(huì)發(fā)1076.19元的餅干過來,那我們的會(huì)計(jì)分錄到底要怎么做呢
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
老師,為什么伏先股籌資會(huì)增加一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師就是電子的通行費(fèi)的普票的稅額會(huì)在電子稅務(wù)局的勾選里面嗎?還是說要自己填?
新接手一家公司,沒有年檢,對(duì)方直接唯一的基本戶注銷了,請(qǐng)問這樣也可以是嗎?那是不是接手后直接開個(gè)基本戶就可以呀?當(dāng)年開新戶就不用年檢了嗎?
貿(mào)易出口退稅和工廠出口退稅區(qū)別是工廠是免稅貿(mào)易是退稅??